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商務(wù)酒店報銷制度匯編(4篇范文)

更新時間:2024-05-07 查看人數(shù):30

商務(wù)酒店報銷制度

有哪些

商務(wù)酒店報銷制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分,主要包括以下幾個方面:

1. 住宿費(fèi)用:涵蓋酒店選擇、房型標(biāo)準(zhǔn)、入住天數(shù)等,通常依據(jù)公司差旅政策設(shè)定上限。

2. 餐飲費(fèi)用:規(guī)定每日的餐飲補(bǔ)貼額度,可能需要提供相關(guān)消費(fèi)憑證。

3. 交通費(fèi)用:包括打車、租車、公共交通等,需附帶原始票據(jù)。

4. 會議活動費(fèi)用:如會議室租金、設(shè)備租賃、活動用品等,需詳細(xì)列明用途。

5. 其他雜費(fèi):如洗衣、電話、網(wǎng)絡(luò)等,一般設(shè)有單項或總額度限制。

內(nèi)容是什么

商務(wù)酒店報銷制度的內(nèi)容設(shè)計應(yīng)確保合理性和透明度:

1. 報銷流程:從費(fèi)用發(fā)生到報銷審批,包括保存發(fā)票、填寫報銷單、部門主管審核、財務(wù)部門復(fù)核等步驟。

2. 憑證要求:所有費(fèi)用需附原始發(fā)票或電子憑證,清晰注明消費(fèi)日期、項目和金額。

3. 審批權(quán)限:明確各級審批人的職責(zé)和權(quán)限,確保報銷合規(guī)。

4. 財務(wù)審計:定期進(jìn)行內(nèi)部審計,檢查報銷制度執(zhí)行情況,防止欺詐行為。

5. 異常處理:對于超支或特殊情況,需提前申請并說明原因,經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。

規(guī)范

執(zhí)行商務(wù)酒店報銷制度時,需遵守以下規(guī)范:

1. 真實性原則:所有報銷必須基于真實的商務(wù)活動,嚴(yán)禁虛假報銷。

2. 及時性原則:費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后盡快提交報銷,逾期可能影響審批。

3. 標(biāo)準(zhǔn)化原則:遵守公司的費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn),不超出預(yù)算范圍。

4. 保密原則:保護(hù)員工的個人隱私,非必要情況下不公開報銷詳情。

5. 效率原則:簡化報銷流程,提高審批效率,減輕員工負(fù)擔(dān)。

重要性

商務(wù)酒店報銷制度的重要性體現(xiàn)在:

1. 控制成本:通過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和審批流程,有效控制企業(yè)差旅支出。

2. 提升效率:明確的報銷規(guī)則可以提高報銷處理速度,減少糾紛。

3. 防范風(fēng)險:防止財務(wù)欺詐,維護(hù)公司資產(chǎn)安全。

4. 增強(qiáng)公平:統(tǒng)一的報銷政策確保所有員工在同等條件下公平對待。

5. 規(guī)范管理:提升財務(wù)管理的專業(yè)性和規(guī)范化,有助于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

商務(wù)酒店報銷制度不僅關(guān)乎企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,更是公司管理體系成熟度的體現(xiàn),對于塑造良好的企業(yè)文化、提高員工滿意度具有重要意義。

商務(wù)酒店報銷制度范文

第1篇 商務(wù)酒店報銷制度

商務(wù)休閑酒店報銷制度

1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)后,小張票據(jù)(如車票)應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上,大張票據(jù)不能膠水粘貼,用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫費(fèi)用報銷單或貨物結(jié)算憑據(jù),由部門負(fù)責(zé)人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等,再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見:同意報銷(支付)、同意報銷(支付)多少元、不同意報銷(支付)字樣。總經(jīng)理簽字時,不得只簽姓名,不簽意見。

3、出納憑上述簽字齊備的費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)支付貨幣資金。

4、總經(jīng)理報銷費(fèi)用必須經(jīng)董事長或董事長授權(quán)人簽字認(rèn)可,其所報銷費(fèi)用不得讓他人代報,否則財務(wù)室有權(quán)不予報銷;部門經(jīng)理報銷費(fèi)用,必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則不予報銷。若有違反,對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于100元/人)的罰款,并退回違規(guī)所得。

經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)--部門負(fù)責(zé)人簽字--財務(wù)會計簽字--總經(jīng)理簽字--出納復(fù)核報銷。

第2篇 yj酒店財務(wù)報銷制度

1 、費(fèi)用報銷:

(1)一切費(fèi)用要在核定批準(zhǔn)的費(fèi)用定額范圍內(nèi)開支,超支部門須經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可向財務(wù)部報銷;

(2)已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報銷憑證,由經(jīng)辦人驗收或證明人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報銷,已批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字,定額外的由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;

(3)未取得原始發(fā)票而要先付款時,可以先到財務(wù)部辦理借款,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(已經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,定額外的由總經(jīng)理簽字)一周之內(nèi)辦理報銷手續(xù),同時撤回借款單第三聯(lián)。

2、固定資產(chǎn)報銷;

(1)必須先有批準(zhǔn)的購置計劃才能購置固定資產(chǎn),需購置商品必須經(jīng)總經(jīng)理室向有關(guān)部門辦理專項控制證明是單才能購買;

(2)如果在當(dāng)日內(nèi)購置,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計劃范圍內(nèi)購置,如能事先知道價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財務(wù)部開支票;

(3)固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財務(wù)部才準(zhǔn)報銷;

(4)固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部報銷后,列入“內(nèi)部往來成本費(fèi)用”科目。

3、流動資產(chǎn)報銷:

(1)采購部門應(yīng)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部作出次月定額用款計劃;

(2)凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單一式三聯(lián)。采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián),填好驗收單后,才予以報銷;

(3)材料物品領(lǐng)用時,必須填領(lǐng)料單一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián);

(4)倉庫保管員兼材料會計,每月應(yīng)與財務(wù)部核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時找到原因,并予以更正;

(5)采購部門可借支備用金 ,作為零星購料周轉(zhuǎn),工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務(wù)部;

(6)采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支),但必須在三天內(nèi)到財務(wù)部報銷,如果取得正式發(fā)票,可辦理報銷手續(xù),不再借支空白支票;

(7)各項預(yù)付款先填借款單,按合同要求經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再付款;

(8)低值易耗品報銷手續(xù)必須建立低值易耗品卡片;

(9)年終物資部應(yīng)盤點一次,列出材料清單與財務(wù)部核對,并作出盈虧表。

費(fèi)用報銷審批制度

1、酒店各項費(fèi)用的審批報銷應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行:

(1)各部門的費(fèi)用由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、部門經(jīng)理審查;

(2)酒店支付的大廈管理費(fèi),水電、空調(diào),制服洗滌費(fèi),郵電通信費(fèi)和勞動保險費(fèi)等應(yīng)付出的款項,由財務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額;

(3)酒店各項福利費(fèi)開支,如活動費(fèi)、制服費(fèi)等,由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn);

(4)醫(yī)療費(fèi)按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給;

(5)工會經(jīng)費(fèi)由酒店工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批;

(6)其余未明確的費(fèi)用由總經(jīng)理審批。

2、不得列入費(fèi)用支出的項目有:

(1)對外投資的支出;

(2)被沒收財物造成的損失,支付違約金、納金、賠償金、被罰款以及贊助、損贈的支出;

(3)為購置、建造或轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)發(fā)生的支出;

(4)不可抗力(如水災(zāi)、火災(zāi)、地震等)造成的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的損失;

(5)國家規(guī)定不得列入成本費(fèi)用的其他開支。

第3篇 酒店費(fèi)用報銷制度-范本

酒店費(fèi)用報銷制度范本

一、差旅費(fèi)

1.外出辦事人員報銷差旅費(fèi)時,在報銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”,否則不予報銷。

2.報銷差旅費(fèi)時,出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫報銷單,寫明出差路線,注明各路段開支的費(fèi)用,便于領(lǐng)導(dǎo)和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應(yīng)要求重新填寫,否則可以拒收報銷費(fèi)。

3.出差路線需要合理,繞道交通費(fèi)不予報銷。必須繞道的,要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人同意后,方能報銷。

4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷摩托車費(fèi)。

5.出差人員不能及時回店就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補(bǔ)助。出差職工一般不得報銷招待費(fèi)。

6.報銷罰款時,要分清責(zé)任,報銷公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。

7.報銷時間。出差人員在出差回后的第二天,向財務(wù)部門報銷有關(guān)費(fèi)用先故推遲時間的,財務(wù)部門可以不受理。

8.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后,將報銷單據(jù)交給出納員付款。

二、辦公費(fèi)

1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買,職工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要,向保管人員領(lǐng)用。保管人員實行辦公用品領(lǐng)用登記簿,進(jìn)行登記。

2.公司員工一般不得報銷辦公費(fèi)用。

3.保管人員為保證工作需要,應(yīng)及時購買辦公用品。購買前,預(yù)先編制購物申請清單,經(jīng)批準(zhǔn)后購買。辦公用品購回以后,由出納人員監(jiān)督驗收入庫,由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷貨方結(jié)算貨款是核對。

4.月結(jié)支付費(fèi)用時,要取得稅務(wù)部門的正式發(fā)票。

三、材料及維修費(fèi)用

1.倉庫保管員必須健全物資進(jìn)出庫手續(xù)。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫,購進(jìn)的材料、物資,使用物資驗收單驗收入庫。

2.購進(jìn)的不需要入庫的維修物資,也要通過驗收,在入庫單上注明“未入庫使用”。

3.所購物資,如果是月結(jié)付款的,應(yīng)在送貨單上附上驗收入庫單,以便結(jié)賬核對。

4.分次報銷費(fèi)用的,應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報賬,無驗收入庫單的不予報銷。

5.維修部人員,在購買維修物資前,應(yīng)編制購物申請單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可購買。

6.需要外修的機(jī)器及另部件,經(jīng)批準(zhǔn)后送外維修,修理完回收交付使用時,需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人驗收。報銷費(fèi)用時,附上驗收單,方能報銷。

7.因支付的材料,物資及維修費(fèi)用數(shù)額較大,應(yīng)取得合法憑證。

四、伙食費(fèi)

1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在8元以內(nèi)的結(jié)算報銷伙食費(fèi)。

2.食堂物資采購由廚房職工負(fù)責(zé),由公司指定人員監(jiān)督驗收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報銷。

3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場物價下降水平,作適當(dāng)調(diào)整。

4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下,對職工的伙食費(fèi)也將逐步有所增加。

5.以上暫行規(guī)定,應(yīng)在今后的實施過程中,不斷補(bǔ)充、完善。

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第4篇 酒店財務(wù)報銷管理制度8

酒店財務(wù)報銷管理制度(八)

1、借款及報銷的審批權(quán)限 :

1.1 酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報酒店財務(wù)部門審核,并送總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。

1.2 員工出差應(yīng)填寫出差申請單,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

1.3 員工出差返回后,填寫差旅費(fèi)報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

2.1 員工出差分 長途和 短途兩種,即當(dāng)天能往返的為 短途,出差時間在一天以上的為 長途。

2.2 出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

一般人員80

部門經(jīng)理級 120

公司副總經(jīng)理級 180

2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,最高享受8元/天的補(bǔ)貼。

2.3.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

一般人員 15

部門經(jīng)理級 25

公司副總經(jīng)理級 35

2.4 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn):

2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。

2.4.2員工長途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。

3、員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定:

3.1 住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷),節(jié)約歸已。

3.2 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

3.3 通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

3.4 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

3.6 出差人員無住宿費(fèi)用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報銷時再行支付。

3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。

4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定:

除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費(fèi)不予報銷。

5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

商務(wù)酒店報銷制度匯編(4篇范文)

商務(wù)酒店報銷制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分,主要包括以下幾個方面:1. 住宿費(fèi)用:涵蓋酒店選擇、房型標(biāo)準(zhǔn)、入住天數(shù)等,通常依據(jù)公司差旅政策設(shè)定上限。2. 餐飲費(fèi)用:規(guī)定每日的餐飲補(bǔ)貼額度,可能需要提供相關(guān)消費(fèi)憑證。 3. 交通費(fèi)用:包括打車、租車、公共交通等,需附帶原始票據(jù)。 4. 會議活動費(fèi)用:如會議室租金、設(shè)備租賃、活動用品
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    費(fèi)用報銷制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分,它涵蓋了企業(yè)日常運(yùn)營的各種開支。這些開支可能包括員工差旅費(fèi)、辦公用品采購費(fèi)、市場營銷費(fèi)用、租金、工資福利等。 ...[更多]

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