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審計人半年工作總結(jié)(2篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):77

審計人半年工作總結(jié)

第1篇 審計人員上半年工作總結(jié)范例精選薦讀

今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。

一、上半年開展的主要工作

(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。

上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金 320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2,被批示采用1。

一是關(guān)注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。

二是關(guān)注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關(guān)部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。

三是關(guān)注金融風險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣20__年印花稅征管情況進行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關(guān)部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進有關(guān)部門完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。

四是關(guān)注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關(guān)規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關(guān)線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。

五是關(guān)注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結(jié)算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。

六是關(guān)注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了20__年經(jīng)濟責任審計結(jié)果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領(lǐng)導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領(lǐng)導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。

(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。

一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結(jié)果運用列入我縣2023年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。

二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。

三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關(guān)部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關(guān)系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。

此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關(guān)單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。

(三)加強內(nèi)部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關(guān)創(chuàng)建活動;結(jié)合審計工作實際,開展了“領(lǐng)導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質(zhì)量意識不斷提升。有論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有調(diào)研論文獲我縣20__年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。

二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術(shù)開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。20__年4月我局被市審計局授于20__年度審計信息化組織推進先進單位。

三是著力推進內(nèi)審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。20__年2月我局獲全市20__年度內(nèi)審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。

半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

二、下半年的工作安排

繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建。

一是領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權(quán)定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。

二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計9個投資項目審計。

三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。

四是深化“五型機關(guān)”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關(guān)為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關(guān)工作提速提質(zhì)提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關(guān)建設。進一步推進學用轉(zhuǎn)化,不斷提高機關(guān)干部素質(zhì)和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關(guān)建設。

第2篇 審計人員上半年工作總結(jié)范例薦讀

今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。

一、上半年開展的主要工作

(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。

上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金 320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2,被批示采用1。

一是關(guān)注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。

二是關(guān)注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關(guān)部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。

三是關(guān)注金融風險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣20__年印花稅征管情況進行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關(guān)部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進有關(guān)部門完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。

四是關(guān)注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關(guān)規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關(guān)線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。

五是關(guān)注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結(jié)算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。

六是關(guān)注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了20__年經(jīng)濟責任審計結(jié)果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領(lǐng)導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領(lǐng)導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。

(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。

一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結(jié)果運用列入我縣2023年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。

二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。

三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關(guān)部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關(guān)系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。

此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關(guān)單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。

(三)加強內(nèi)部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關(guān)創(chuàng)建活動;結(jié)合審計工作實際,開展了“領(lǐng)導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質(zhì)量意識不斷提升。有論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有調(diào)研論文獲我縣20__年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。

二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術(shù)開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。20__年4月我局被市審計局授于20__年度審計信息化組織推進先進單位。

三是著力推進內(nèi)審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。20__年2月我局獲全市20__年度內(nèi)審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。

半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

二、下半年的工作安排

繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建。

一是領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權(quán)定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。

二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計9個投資項目審計。

三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。

四是深化“五型機關(guān)”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關(guān)為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關(guān)工作提速提質(zhì)提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關(guān)建設。進一步推進學用轉(zhuǎn)化,不斷提高機關(guān)干部素質(zhì)和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關(guān)建設。

審計人半年工作總結(jié)(2篇)

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