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退稅申請(qǐng)書(5篇)

更新時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):5

退稅申請(qǐng)書

第1篇 2022新退稅申請(qǐng)書范文

退稅申請(qǐng)書是指納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)(包括海關(guān))書寫的要求退還多繳稅款的文書。以下是小編整理的退稅申請(qǐng)書范文,希望對(duì)你有幫助。

退稅申請(qǐng)書范文篇______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2004]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[2004]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2005]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

退稅申請(qǐng)書范文篇,盡在酷貓寫作范文網(wǎng)。

第2篇 退稅申請(qǐng)書怎么寫

退稅申請(qǐng)書

xxxxx:

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為: ,納稅人識(shí)別碼為: .我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[2013]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年49號(hào))的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的`可享受免稅政策。我公司 年 月和 月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納 年 月和 月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

特此申請(qǐng)

公司

年 月 日

范文二:退稅申請(qǐng)書

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

2014年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在2014年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請(qǐng)公司:

申請(qǐng)日期:

第3篇 退稅申請(qǐng)書

xx稅局:

本公司****。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

請(qǐng)予核準(zhǔn)。

特此說(shuō)明!

xx單位

xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書

第4篇 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書

個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書

個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書

連云港地稅局:

20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的'個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于2012年x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxxxxxx公司

20xx年xx月xx日

個(gè)人所得稅退稅資料和退稅申請(qǐng)

退回個(gè)人所得稅所需要的資料:

1. 經(jīng)辦人身份證原件,復(fù)印件(兩份)

2. 退稅申請(qǐng)(兩份,蓋章) 見(jiàn)下文

3. 繳稅的銀行回單

4. 收入退還審查表(稅務(wù)局領(lǐng)取,一式四份,蓋章)將資料準(zhǔn)備齊全,到地稅局辦理退稅

關(guān)于xx公司x月份個(gè)人所得稅退稅的申請(qǐng)

連云港地稅局: 2012年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于2012年x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxx公司

20xx年x月x日

第5篇 所得稅退稅申請(qǐng)書

所得稅退稅申請(qǐng)書 篇一

××稅務(wù)局:

我公司于20xx年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,多繳××元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

請(qǐng)給予批復(fù)!

××公司

年 月 日

所得稅退稅申請(qǐng)書 篇二

東城區(qū)國(guó)稅二所:

本企業(yè)2013年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(2008年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(2010年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,2011年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)2012年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的`虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 2011年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 2012年度45564.44元)

本企業(yè)2013年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

致此

xx有限責(zé)任公司

所得稅退稅申請(qǐng)書 篇三

寧海縣國(guó)家稅務(wù)局:

我公司屬于xx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

申請(qǐng)公司:

日期:

退稅申請(qǐng)書(5篇)

所得稅退稅申請(qǐng)書 篇一××稅務(wù)局:我公司于20xx年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,多繳××元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。請(qǐng)給予批復(fù)!××公司年 月 日所得稅退稅申請(qǐng)書…
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