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員工外出合同(7份范本)

發(fā)布時間:2023-03-22 15:09:28 查看人數(shù):56

員工外出合同

第1篇 員工外出安全保證書

本人因需要離開單位天(該假期不含法定休假日),具體時間為________年____月____日到________年____月____日,此次目的地為,目的地與本人相識人姓名聯(lián)系方式中途停留的地點是。中途停留地點與本人相識人姓名聯(lián)系方式。

本人保證隨時通訊暢通,接到公司通知時能盡快返回,并已熟知以下出行安全事項,并保證嚴格遵照執(zhí)行,如有違反以下規(guī)定,本人愿意承擔相應的經濟責任和法律責任,發(fā)生任何事情與公司無關:

1、嚴格遵守國家法律、 法規(guī) 和,牢固樹立“安全第一,預防為主”的思想,積極防范各類安全事故的發(fā)生。不做有損公司利益和華能企業(yè)形象的事情。

2、注意防范身邊隨時可能存在的危害與風險,不到人員密集場所,不圍觀看熱鬧,提高警惕做好自我防范工作,確保不發(fā)生 意外事故 和事件。

3、不 無證駕駛 機動車輛,不酒后駕駛汽車、摩托車、電動車等交通工具,在外不酗酒、不惹事,不聚眾斗毆。

4、嚴格遵守交通法規(guī),杜絕交通意外的發(fā)生。不乘坐無牌、無證、 超載 的車輛和非客運車輛。

5、外出住宿時,遵守賓館、酒店的管理制度,做好防火、防盜等安全措施,保管好自己的財物。

6、注意飲食安全,不食用對健康有害的食物、飲料,不到沒有衛(wèi)生許可證的攤點就餐。身體不適時,及時通知熟悉的人員協(xié)助照顧,并及時向本部門負責人說明情況。

7、外出期間應舉止文明,不酗酒、不打架、不賭博,不參與各種非法活動。認真了解并尊重當?shù)氐泥l(xiāng)俗民風,避免與他人發(fā)生任何形式的沖突。

8、外出工作學習期間,嚴格按照預定路線、地點出行。不得私自改變出差路線、目的地或外出游玩、探親等活動。

9、外出期間發(fā)生安全事故或其他需要幫助的事項,及時向公司報告,并積極做好求援,配合做好處理工作。

保 證人 :

聯(lián)系方式:

________年____月____日

第2篇 員工外出旅游申請報告

受文者:劉xx(總經理)

發(fā)文部門:行政人事部

發(fā)文人:xx

日期:20xx年xx月xx日

主題:關于辦公室全體工作人員外出旅游的申請

內容:

為了提高和調動廣大員工的積極性,豐富員工業(yè)余生活,進一步完善公司企業(yè)文化氛圍。公司行政人事部聯(lián)合組織辦公室全體工作人員前往陽江旅游觀光,具體安排如下:

1、旅游時間:20xx年xx月xx—xx日(下周星期二—星期三)

2、旅游地點:廣東省陽江市閘坡

3、旅游人數(shù):100人(行政人事10人;營運42人;廠部23人;財務14人; 深圳 5人;股東6人,不含家屬)鼓勵員工攜帶家屬和朋友,費用自理。

4、旅游費用:360元/人

5、旅游費用分攤:公司承擔260元/人,個人承擔100元/人

6、旅游費用來源:由公司全額支付后,8月分 工資 扣繳個人支付部分

7、旅游委托單位:廣東*羊城之旅旅行社

望公司領導批準,批準為感!

申請人:xx

部門經理(簽字):xx

總經理(簽字):xx

日期:20xx年xx月xx日

第3篇 公司員工外出管理制度范本最新

一、目的

為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關費用的控制和管理,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、外出定義

1、員工外出分為外勤和出差二種。

2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往返的,視為外勤。

3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差。

四、審批程序、權限和流程

1、員工因工作需要出差時,填寫《出差申請單》。并交由廠長審批,總工批準。

2、研發(fā)部人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,由總工審批,并報請總經理批準。

3、項目組人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,報請總經理批準。

4、公司總部人員因工作需要出差時,須填寫《出差申請單》,由人事部審批,報總經理批準。

5、員工出差國外一律由總經理批準。

6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處,前臺確定簽批完整后,掃描電郵至相關人員,并在第一時間通知到出納及人事行政部。

7、出納收到《出差申請單》,根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下,需要更換出差日期,應在第一時間通知到相關部門負責人。

8、員工外出時,必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的,可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則,視為曠工。

五、外出人員管理原則

1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行,反對浪費行為,提倡節(jié)約。

2、外出人員公干時,應隨時保持熱情、禮貌、友好,自覺維護公司形象。

六、差旅費構成

1、長途交通費:飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用。

3、住宿費:異地出差因過夜住宿產生的費用。

4、餐費補貼:按地區(qū)標準和職務,限額計發(fā)補貼。

5、通訊費用:因工作需要電話溝通產生的費用。

6、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用。

七、具體規(guī)定如下:

1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷:公司這邊只報車費,工廠除了報車費,另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單,出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主,火車行駛6小時以內,乘坐硬座;6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下,出差人員選擇飛機出行,必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價,擇優(yōu)選擇交通工具。

3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天,二三線城市餐費補貼40元/天;主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天,二三線城市餐費補貼60元/天。

4、部門負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環(huán)境等),為外出人員申請出差補貼,補貼標準為15-20元/天。

5、因工作需要產生的通訊費,出差負責人每月可享受100元/月補貼,特殊情況,可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下,也可按此標準執(zhí)行。

6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚,管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員,須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。

8、因公務出差,不得從事與工作無關的事項。因特殊情況,確實需要辦理私事時,應提前向廠長/總工申請,同意后方可辦理。否則按曠工處理。

9、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執(zhí)行。

10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作,不能以郵件形式匯報的,應每天記錄當天工作內容,并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

11、出差人員需要借款時,填寫《借款單》,并經相關負責人簽字后方可領取。

12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間,公司提供有薪假,但每月不超過二次,每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣?,可由出差負責人批準,并知會相關人員。出現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者,須報請廠長或總工批準。

14、因生?。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼,不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

15、出差中公休:出差過程中,若遇公休日,應以公務為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務;若遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息。

16、超期停留:出差過程中,因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的,在核清事實基礎上,按實際差旅費報銷。

17、出差結束后回公司的交通費用,實報實銷;出差地請事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通費用(火車硬座/硬臥)報銷;出差時遇法定節(jié)假日放假,不直接回公司的,不予報銷。

18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可,相關費用不予報銷,探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。

八、出差費用報銷審核

1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理。

2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票,超過限額標準部分,個人自理。住宿一般由出納負責預訂,相關出差人員離開入住酒店后,領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

3、同性人員一起出差的,應以標準間為主,且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

4、外勤人員無特殊情況,一律不準報銷住宿費用;外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則;高鐵以二等票為原則;輪船以三等倉為原則;乘坐飛機以經濟倉為原則,總經理級以上可乘坐商務倉。

6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù),并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據,否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批,由總經理批準。

7、財務應遵循“前帳不清,后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。

8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時,必須提供正規(guī)發(fā)票,否則不予報銷。

9、出差人員負責保管好各項票據,若有遺失,財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的,公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。

11、搭乘公司提供交通工具者,不再報銷交通費用。

12、出差人員在外有酗酒導致斗毆,或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的,公司不承擔任何費用。

13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形,一經發(fā)現(xiàn),立即按相關規(guī)定解除勞動關系,并不予經濟補償。

九、差旅費報銷違規(guī)追究

1、出差人員應實事求是原則,嚴禁虛報情況。一經查出,責令退回虛報金額,并以虛報額三至五倍金額,處以罰款。虛報金額,一次超出500元,或年終累計超2000元以上者,公司根據相關規(guī)定,解除勞動關系,并不予經濟補償,并向其追究公司損失。

2、各級審簽人員把關不嚴而失職,使弄虛作假的票據得以報銷,后經查實收回的,審簽人員罰款50元,當月考核扣5分,年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的,罰款100元,當月考核扣10分,年終考核扣5分。經查實無法收回的,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應連帶責任,并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

3、部門負責人或直接分管領導,如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為,一經查實,按虛報額三至五倍金額罰款,并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者,公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。

十、附則

本制度自發(fā)布之日起生效。

第4篇 2023公司員工外出管理制度

一、目的

為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關費用的控制和管理,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、外出定義

1、員工外出分為外勤和出差二種。

2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往返的,視為外勤。

3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差。

四、審批程序、權限和流程

1、員工因工作需要出差時,填寫《出差申請單》。并交由廠長審批,總工批準。

2、研發(fā)部人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,由總工審批,并報請總經理批準。

3、項目組人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,報請總經理批準。

4、公司總部人員因工作需要出差時,須填寫《出差申請單》,由人事部審批,報總經理批準。

5、員工出差國外一律由總經理批準。

6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處,前臺確定簽批完整后,掃描電郵至相關人員,并在第一時間通知到出納及人事行政部。

7、出納收到《出差申請單》,根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下,需要更換出差日期,應在第一時間通知到相關部門負責人。

五、外出人員管理原則

1、出差人員必須采用_____、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行,反對浪費行為,提倡節(jié)約。

2、外出人員公干時,應隨時保持熱情、禮貌、友好,自覺維護公司形象。

六、差旅費構成

1、長途交通費:飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用。

3、住宿費:異地出差因過夜住宿產生的費用。

4、餐費補貼:按地區(qū)標準和職務,限額計發(fā)補貼。

5、通訊費用:因工作需要電話溝通產生的費用。

6、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用。

七、具體規(guī)定如下:

1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷:公司這邊只報車費,工廠除了報車費,另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單,出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主,火車行駛6小時以內,乘坐硬座;6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下,出差人員選擇飛機出行,必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價,擇優(yōu)選擇交通工具。

3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天,二三線城市餐費補貼40元/天;主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天,二三線城市餐費補貼60元/天。

4、部門負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環(huán)境等),為外出人員申請出差補貼,補貼標準為15-20元/天。

5、因工作需要產生的通訊費,出差負責人每月可享受100元/月補貼,特殊情況,可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下,也可按此標準執(zhí)行。

6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚,管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員,須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。

8、因公務出差,不得從事與工作無關的事項。因特殊情況,確實需要辦理私事時,應提前向廠長/總工申請,同意后方可辦理。否則按曠工處理。

9、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執(zhí)行。

10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作,不能以郵件形式匯報的,應每天記錄當天工作內容,并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

11、出差人員需要借款時,填寫《借款單》,并經相關負責人簽字后方可領取。

12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間,公司提供有薪假,但每月不超過二次,每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣伲捎沙霾钬撠熑伺鷾?,并知會相關人員。出現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者,須報請廠長或總工批準。

14、因生?。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼,不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

15、出差中公休:出差過程中,若遇公休日,應以公務為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務;若遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息。

16、超期停留:出差過程中,因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的,在核清事實基礎上,按實際差旅費報銷。

17、出差結束后回公司的交通費用,實報實銷;出差地請事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通費用(火車硬座/硬臥)報銷;出差時遇法定節(jié)假日放假,不直接回公司的,不予報銷。

18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可,相關費用不予報銷,探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。

八、出差費用報銷審核

1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理。

2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票,超過限額標準部分,個人自理。住宿一般由出納負責預訂,相關出差人員離開入住酒店后,領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

3、同性人員一起出差的,應以標準間為主,且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

4、外勤人員無特殊情況,一律不準報銷住宿費用;外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則;高鐵以二等票為原則;輪船以三等倉為原則;乘坐飛機以經濟倉為原則,總經理級以上可乘坐商務倉。

6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù),并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據,否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批,由總經理批準。

7、財務應遵循“前帳不清,后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。

8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時,必須提供正規(guī)發(fā)票,否則不予報銷。

9、出差人員負責保管好各項票據,若有遺失,財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

11、搭乘公司提供交通工具者,不再報銷交通費用。

12、出差人員在外有酗酒導致斗毆,或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的,公司不承擔任何費用。

13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形,一經發(fā)現(xiàn),立即按相關規(guī)定解除勞動關系,并不予經濟補償。

九、差旅費報銷違規(guī)追究

1、出差人員應實事求是原則,嚴禁虛報情況。一經查出,責令退回虛報金額,并以虛報額三至五倍金額,處以罰款。虛報金額,一次超出500元,或年終累計超_________元以上者,公司根據相關規(guī)定,解除勞動關系,并不予經濟補償,并向其追究公司損失。

2、各級審簽人員把關不嚴而失職,使弄虛作假的票據得以報銷,后經查實收回的,審簽人員罰款50元,當月考核扣5分,年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的,罰款100元,當月考核扣10分,年終考核扣5分。經查實無法收回的,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應連帶責任,并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

3、部門負責人或直接分管領導,如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為,一經查實,按虛報額三至五倍金額罰款,并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者,公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。

十、附則

第5篇 員工外出旅游申請書

為了加強員工的團隊意識、增強交流、促進理解,同時也為了舒緩員工的腦力、體力、精神壓力,豐富節(jié)假日生活,現(xiàn)向領導申請進行一次全體員工外出旅游活動,以便更好的感染員工身心,更好的調動員工對工作的積極性。外出旅游活動安排如下:

一、旅游景點及人數(shù)費用:

1.旅游地點上陽江兩日。

2.費用預算310/人。

3.公司人數(shù)行政人事部x人;產品研發(fā)部x人;財務部x人;理貨部x人;物流信息部x人;it部x人;市場部x人;銷售部x人;合計人數(shù)為x人。

二、費用預算及安排:

1、在公司工作不滿一年的員工費用個人承擔一半,公司承擔一半(不包括外出旅游的自費項目)

2、在公司工作滿一年以上的員工公司承擔旅游費用(不包括外出旅游的自費項目)

3、預計總費用合計:其中滿一年的有35人x310元/人=10850元;其中不滿一年的有16人x155/每人=2480合計總費用13330元三、外出旅游的所有保險有保險公司承擔(不包括單獨行動的意外險)

以上妥否,請領導批示!

行政人事部

________年____月2____日

第6篇 公司員工外出管理制度

一、目的

為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關費用的控制和管理,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、外出定義

1、員工外出分為外勤和出差二種。

2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往返的,視為外勤。

3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差。

四、審批程序、權限和流程

1、員工因工作需要出差時,填寫《出差申請單》。并交由廠長審批,總工批準。

2、研發(fā)部人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,由總工審批,并報請總經理批準。

3、項目組人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,報請總經理批準。

4、公司總部人員因工作需要出差時,須填寫《出差申請單》,由人事部審批,報總經理批準。

5、員工出差國外一律由總經理批準。

6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處,前臺確定簽批完整后,掃描電郵至相關人員,并在第一時間通知到出納及人事行政部。

7、出納收到《出差申請單》,根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下,需要更換出差日期,應在第一時間通知到相關部門負責人。

8、員工外出時,必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的,可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則,視為曠工。

五、外出人員管理原則

1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行,反對浪費行為,提倡節(jié)約。

2、外出人員公干時,應隨時保持熱情、禮貌、友好,自覺維護公司形象。

六、差旅費構成

1、長途交通費:飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用。

3、住宿費:異地出差因過夜住宿產生的費用。

4、餐費補貼:按地區(qū)標準和職務,限額計發(fā)補貼。

5、通訊費用:因工作需要電話溝通產生的費用。

6、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用。

七、具體規(guī)定如下:

1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷:公司這邊只報車費,工廠除了報車費,另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單,出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主,火車行駛6小時以內,乘坐硬座;6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下,出差人員選擇飛機出行,必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價,擇優(yōu)選擇交通工具。

3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天,二三線城市餐費補貼40元/天;主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天,二三線城市餐費補貼60元/天。

4、部門負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環(huán)境等),為外出人員申請出差補貼,補貼標準為15-20元/天。

5、因工作需要產生的通訊費,出差負責人每月可享受100元/月補貼,特殊情況,可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下,也可按此標準執(zhí)行。

6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚,管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員,須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。

8、因公務出差,不得從事與工作無關的事項。因特殊情況,確實需要辦理私事時,應提前向廠長/總工申請,同意后方可辦理。否則按曠工處理。

9、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執(zhí)行。

10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作,不能以郵件形式匯報的,應每天記錄當天工作內容,并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

11、出差人員需要借款時,填寫《借款單》,并經相關負責人簽字后方可領取。

12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間,公司提供有薪假,但每月不超過二次,每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣伲捎沙霾钬撠熑伺鷾?,并知會相關人員。出現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者,須報請廠長或總工批準。

14、因生?。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼,不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

15、出差中公休:出差過程中,若遇公休日,應以公務為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務;若遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息。

16、超期停留:出差過程中,因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的,在核清事實基礎上,按實際差旅費報銷。

17、出差結束后回公司的交通費用,實報實銷;出差地請事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通費用(火車硬座/硬臥)報銷;出差時遇法定節(jié)假日放假,不直接回公司的,不予報銷。

18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可,相關費用不予報銷,探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。

八、出差費用報銷審核

1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理。

2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票,超過限額標準部分,個人自理。住宿一般由出納負責預訂,相關出差人員離開入住酒店后,領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

3、同性人員一起出差的,應以標準間為主,且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

4、外勤人員無特殊情況,一律不準報銷住宿費用;外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則;高鐵以二等票為原則;輪船以三等倉為原則;乘坐飛機以經濟倉為原則,總經理級以上可乘坐商務倉。

6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù),并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據,否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批,由總經理批準。

7、財務應遵循“前帳不清,后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。

8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時,必須提供正規(guī)發(fā)票,否則不予報銷。

9、出差人員負責保管好各項票據,若有遺失,財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的,公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。

11、搭乘公司提供交通工具者,不再報銷交通費用。

12、出差人員在外有酗酒導致斗毆,或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的,公司不承擔任何費用。

13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形,一經發(fā)現(xiàn),立即按相關規(guī)定解除勞動關系,并不予經濟補償。

九、差旅費報銷違規(guī)追究

1、出差人員應實事求是原則,嚴禁虛報情況。一經查出,責令退回虛報金額,并以虛報額三至五倍金額,處以罰款。虛報金額,一次超出500元,或年終累計超2000元以上者,公司根據相關規(guī)定,解除勞動關系,并不予經濟補償,并向其追究公司損失。

2、各級審簽人員把關不嚴而失職,使弄虛作假的票據得以報銷,后經查實收回的,審簽人員罰款50元,當月考核扣5分,年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的,罰款100元,當月考核扣10分,年終考核扣5分。經查實無法收回的,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應連帶責任,并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

3、部門負責人或直接分管領導,如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為,一經查實,按虛報額三至五倍金額罰款,并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者,公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。

十、附則

第7篇 員工外出培訓合同

2023員工外出培訓乙方因工作需要及個人發(fā)展,同意/申請外訓,根據本公司《培訓制度》等有關規(guī)定,經雙方協(xié)商同意,自愿簽訂本培訓合同。

一、合同期限

第一條本合同自年月日起,至年月日止。

培訓合同期限自簽訂之日起始算。

二、培訓任務

第二條乙方保證在培訓期間,不影響正常工作。

第三條乙方保證在培訓期間努力學習,取得優(yōu)異成績,保證拿到畢業(yè)證書/結業(yè)證書/職業(yè)資格證書。

三、培訓費用

第四條本次培訓費用一共為元,公司承擔%,個人承擔%。

四、費用報銷形式

第五條乙方憑培訓或教育機構開具的收據或發(fā)票,交由甲方行政部辦理,經行政部核實后,

交予甲方財務部報銷。

五、培訓紀律

第六條乙方應自覺遵守培訓或教育機構的有關培訓紀律。

六、培訓考核

第七條乙方經培訓后,應參加培訓或教育機構舉辦的考試,如考試有一次不合格者,培訓費用個人承擔部分增加5%,二次考試不合格則增加10%,依次類推。

第八條甲方有權對乙方履行合同的情況進行檢查、監(jiān)督、考核與獎懲。

七、培訓合同的終止與解除

第九條經甲乙雙方協(xié)商一致,可中途解除本合同。由甲方提出解除的,乙方不可有異議;由乙方提出解除的,需扣回公司在其身上投入的培訓費用元。

第十條本合同約定的終止條件出現(xiàn),本合同即終止。

①本合同約定合同的期限已滿。

②乙方到了法定的退休年齡,或已喪失部門勞動、全部勞動力的,或者乙方死亡或甲方宣布破產與倒閉。

八、違反合同的責任

第十一條一方違反合同,給對方造成損失的,應根據相關規(guī)定、政策予以適當賠償。

九、調解與仲裁

第十二條雙方在履行本合同發(fā)生爭議時,應先協(xié)商解決。協(xié)商無效的,可到勞動爭議調解室申請調解,調解不成的,可于一個月內向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。

九、其他

第十三條乙方經培訓后,應提交畢業(yè)證書/結業(yè)證書/職業(yè)資格證書正本及心得報告。

第十四條本合同未盡事宜,按甲方規(guī)定和國家法律法規(guī)之規(guī)定辦理。

第十五條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:(蓋章)乙方:(簽名或蓋章)

年月日年月日

員工外出合同(7份范本)

一、目的為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關費用的控制和管理,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工。三、外出定義1、員工外出分為外勤和出…
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