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審計財務崗位職責16篇

更新時間:2024-11-20 查看人數:98
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審計財務崗位職責

第1篇 財務審計崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第2篇 財務審計管理崗位職責

集團總部-審計部-財務與管理審計崗 越秀集團 廣州越秀集團有限公司,越秀集團,越秀 關鍵職責

1、負責或者參與金融業(yè)務相關的審計項目和調研,發(fā)現業(yè)務風險和公司內部管理中的存在問題,探究問題的本質,并從內部管理層面、制度建設層面提出改進建議;

2、參與審計管理工作,結合審計項目經驗,制定標準審計程序和審計模板等。

3、研究證券、融資租賃、資產管理行業(yè)業(yè)務模式和監(jiān)管規(guī)則,探索業(yè)務商業(yè)模式和主要風險;

4、根據工作需要,負責行業(yè)信息收集、經濟數據分析、同業(yè)對標等信息和數據分析工作。

任職要求

1、教育背景:審計、會計、經濟學、金融學、統(tǒng)計學等相關專業(yè)研究生以上學歷,有信息技術、統(tǒng)計、金融等復合背景者尤佳;

2、三年以上金融行業(yè)經驗,有證券公司等大型金融機構者尤佳;

3、具有較強的項目管理、團隊合作、統(tǒng)籌協(xié)調與溝通能力;

4、較強的發(fā)現問題/解決問題和報告撰寫能力;

5、熟練運用wind、e_cel、ppt等基本工作工具。。

第3篇 財務審計審計經理崗位職責任職要求

財務審計審計經理崗位職責

財務審計經理 華海藥業(yè)浙江 浙江華海藥業(yè)股份有限公司,浙江華海 崗位描述:

1,開展公司及分、子公司范圍內的管理審計、效率審計、財務審計、經濟責任審計、進出口業(yè)務審計等各項審計活動;

2,撰寫審計報告,提出審計建議和整改處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行,降低企業(yè)風險,高效增值;

3,部門管理和團隊建設,配合部門領導組織開展部門內的各項管理工作,推進部門企業(yè)文化、制度建設等項工作,持續(xù)提升部門工作效率。

崗位職責:

1,審計或者財務相關專業(yè)畢業(yè);

2,英語熟練;

3,吃苦耐勞,接受出差。

第4篇 財務審計審計經理崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第5篇 審計財務總監(jiān)崗位職責

財務審計副總監(jiān) 1.完成審計工作計劃,并對審計計劃的完成情況進行總結。

2.制定具體審計方案,并完成財務類的審計工作。

3.對內部控制的健全性和合理性進行評價。

4.對具體審計項目進行現場負責,安排組織現場審計工作。

5.控制審計工作質量,出具審計報告,并做出評價。

6.制訂具體的后續(xù)審計計劃,監(jiān)督風險管理審計意見的落實情況,定期進行后續(xù)跟蹤審計,并且提出后續(xù)審計意見。

7.跟蹤利潤點的工作計劃和總結,監(jiān)督其落實情況,對內部審計人員進行業(yè)務指導。

任職要求:

需要有房產的財務經驗和審計經驗。統(tǒng)招本科以上

1.會計、審計、財務管理、房地產開發(fā)管理、企業(yè)管理等財經類及管理類專業(yè)全日制大學本科及以上學歷。

2.且需具有3年以上大型房地產集團公司內部審計、財務或運營管理等工作經驗。

3.具有營銷類或招商類相關工作經驗或豐富的內部審計經驗者優(yōu)先。

4.具備中國注冊會計師資格證書、國際內部審計師資格證書等職業(yè)證書者優(yōu)先。

1.完成審計工作計劃,并對審計計劃的完成情況進行總結。

2.制定具體審計方案,并完成財務類的審計工作。

3.對內部控制的健全性和合理性進行評價。

4.對具體審計項目進行現場負責,安排組織現場審計工作。

5.控制審計工作質量,出具審計報告,并做出評價。

6.制訂具體的后續(xù)審計計劃,監(jiān)督風險管理審計意見的落實情況,定期進行后續(xù)跟蹤審計,并且提出后續(xù)審計意見。

7.跟蹤利潤點的工作計劃和總結,監(jiān)督其落實情況,對內部審計人員進行業(yè)務指導。

任職要求:

需要有房產的財務經驗和審計經驗。統(tǒng)招本科以上

1.會計、審計、財務管理、房地產開發(fā)管理、企業(yè)管理等財經類及管理類專業(yè)全日制大學本科及以上學歷。

2.且需具有3年以上大型房地產集團公司內部審計、財務或運營管理等工作經驗。

3.具有營銷類或招商類相關工作經驗或豐富的內部審計經驗者優(yōu)先。

4.具備中國注冊會計師資格證書、國際內部審計師資格證書等職業(yè)證書者優(yōu)先。

第6篇 財務/會計/審計崗位職責

會計/財務/審計 yoyoso 韓尚優(yōu)品 義烏智庫貿易有限公司,智庫 職責描述:

1、應收及應付款的管理

2、日常費用的報銷

3、日常備用金的收付與登記

4、工資審核與提成計算

任職要求:

1、1年以上工作經驗。

2、熟悉金蝶財務軟件。

3、熟練操作電腦,熟悉e_cel軟件

第7篇 審計財務總監(jiān)崗位職責任職要求

審計財務總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、具備ipo主板上市戰(zhàn)略規(guī)劃制定,修改公司內有關財務管理的規(guī)章制度和辦法,經批準后組織實施。

2、組織編制每年度的財務預算及專項經費開支預算,并組織實施和監(jiān)督財務預算的執(zhí)行,考核各單位財務預算經濟指標的完成情況,參與重大合同經濟評審;

3、領導財務部門對企業(yè)生產經營過程中的成本進行預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,提高贏利水平,確保公司利潤指標的完成。

4、負責配合接待稅務機關、會計師事務所的各項稅務檢查和審計工作,維護好與工商稅務、審計、外管局等外部關系。

5、協(xié)同業(yè)務部門開展對產品生產制造工序分析優(yōu)化,使產品單位成本盡量最優(yōu)化。

6、擬訂資金籌措和使用方案,全面平?資金,加速資金周轉,提高資金使用效率。

7、建立并帶領財務團隊為公司、集團領導提供各項企業(yè)生產經營數據;與公司、集團其他部門高效合作,為公司高層提供高效的財務支持;

8、根據企業(yè)內部的情況,負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度,并負責監(jiān)督保證企業(yè)的生產經營活動順利運轉。

9、審查公司經營計劃及各項經濟合同,并認真監(jiān)督其執(zhí)行,參與公司技術、經營以及產品開發(fā)、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議。

任職要求:

1、具備ipo主板上市全盤管理及操作經驗,有財務、會計、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷,注冊會計師資格優(yōu)先;

2、具有會計從業(yè)資格中級、高級會計證書,熟練應用office辦公軟件、金蝶軟件;

3、工作細致、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;

4、5年以上制造業(yè)、壓鑄行業(yè)財務管理及數據分析經驗;

5、有歐美/外資企業(yè)財務管理經驗優(yōu)先;

審計財務總監(jiān)崗位

第8篇 財務審計崗崗位職責

內部財務審計崗 西安市建總工程集團有限公司 西安市建總工程集團有限公司,建總 崗位職責:負責公司內部財務審計(單位審計、離任審計等)、內部控制管理和風險評估工作。

1. 負責按照年度審計計劃,編制專項審計計劃,并實施;

2. 負責對公司的財務審計、業(yè)績審計;

3. 負責對項目風險管控臺帳的設計、發(fā)放、收集、審核、匯總和上報;

4. 負責編制財務審計工作底稿和審計報告初稿;

5. 負責配合工程項目審計、遵循性審計、風險管理評估、審慎性調查和其他專項審計;

6. 負責收集整理相關審計資料,歸檔;

7. 負責對子(分)公司主要負責人的經濟責任審計、離任審計;

8. 完成部門領導交辦的其他工作;

任職要求:

1. 全日制統(tǒng)招大學本科及以上學歷,造價管理、財務管理等相關專業(yè),初級以上職稱;

2.具有5年以上工作經驗,3年以上相關崗位工作經驗;

3. 熟悉建筑類行業(yè),熟悉建筑造價管理等知識,精通工程成本類項目審計;

4.熟練使用辦公軟件;具有良好的判斷能力、人際溝通能力和執(zhí)行能力;優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神及團隊協(xié)作意識。

第9篇 財務審計崗位職責職位要求

職責描述:

崗位職責:

1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作;

3、負責集團內部審計具體執(zhí)行計劃的執(zhí)行和實施審計工作;

4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草;

5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦;

6、負責辦理委托社會審計的具體事項;

7、負責對集團經營活動財務上合法合規(guī)、內控制度執(zhí)行的有效性進行評價并定期出具評價報告;

8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;

9、參與集團年度資產清點工作;

10、配合開展集團對各項投資項目、開發(fā)項目的財務評價工作;

職位要求:

1、財會、審計類相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上審計類相關工作經歷;

3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業(yè)知識;

4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力;

5、熟練使用各類辦公軟件;

崗位要求:

學歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-5年

第10篇 財務內控審計崗位職責

財務內控審計經理 崗位職責:

(一)、內控管理體系的建設

1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險

1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。

5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓

1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

崗位要求:

1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);

2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;

3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講 崗位職責:

(一)、內控管理體系的建設

1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險

1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。

5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓

1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

崗位要求:

1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);

2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;

3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。

第11篇 財務審計會計崗位職責任職要求

財務審計會計崗位職責

職責描述:

1、按時編制財務分析報告,月度資金計劃;

2、參與復核各項目各稅種的申報、清算、繳納;

3、了解稅務政策信息,參與各項目稅收籌劃方案;

4、定期分析預算執(zhí)行情況,提供比較數據;

5、收集、匯總各項目公司提交的工作計劃總結;

6、完成領導交代的其他工作任務。

任職要求:

1、財務、金融、經濟、管理、統(tǒng)計等相關專業(yè)??埔陨蠈W歷;

2、1年以上財務工作經驗;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī);

4、良好的組織,協(xié)調,溝通能力和團隊合作精神。

財務審計會計崗位

第12篇 財務審計部主任崗位職責

1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作,力求實現收入最大化和利潤最大化。

2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規(guī)范,建立科學的核算體系。

3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算,對執(zhí)行情況進行檢査,對財務核算進行審核。

4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。

5.負責做好財務分析,并提出分析報告。

6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系,執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī),靈活運用有關政策,維護公司的合法權益。

7.負責銀行負債的管理工作。

8.負責部室工作調配,協(xié)調基本建設項目資金的管理。

9.配合有關部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。

10.完成領導交辦的其他工作。

第13篇 會計財務管理審計崗位職責

崗位職責:

1、負責 相關課程的教學。

2、負責日常教學活動,積極備課、認真上課,負責相應的學生管理工作;

3、積極參加教研活動,配合和完成上級布置的教研任務及其他任務。

任職要求:

1、品行良好,富有愛心、耐心、責任心以及良好的師德;身體健康,五官端正,語言舉止得體;

2、積極上進,學習進取,并具備良好的團隊合作精神;

3、具備一定表達能力,能把書本語言結合實際工作,變成通俗語言,深入淺出、通俗易懂地進行教學;

4、注重學習能力及素質教育培養(yǎng);

5、熱愛教育事業(yè),具有強烈的責任心和使命感;具有高度的敬業(yè)精神和專業(yè)精神;

6、本科以上學歷

第14篇 財務運營審計崗位職責

審計專家-運營、資金、財務方向 小贏理財 深圳市贏眾通金融信息服務有限責任公司,小贏理財,贏眾通 職責描述:

1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

2、對財務收支、經營活動進行審計;

3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;

5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。

任職要求:

1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、8年以上相關工作經驗;

3、具有中國注冊會計師(cpa)、美國注冊會計師(aicpa)、國際內部審計師(cia)或其他專業(yè)資格者優(yōu)先;

4、有從事互聯(lián)網金融行業(yè)工作經歷優(yōu)先;

5、參與過赴美上市工作經驗優(yōu)先。

第15篇 公司財務審計處人員崗位職責

公司財務審計處人員崗位職責(五)

財務審計處處長崗位職責

1.貫徹和執(zhí)行國家的有關財經紀律和財務制度,在公司總經理和總會計師的領導下,組織編制公司財務收支計劃,組織財務活動。

2.根據生產經營的需要,合理地籌措和使用資金,加強對固定資產和流動資產的管理,負責向公司領導和職代會報告財務狀況和經營成果,審查對外提供的會計資料。

3.組織公司的經濟核算工作、人員培訓工作,組織編制會計報表和經濟活動分析,參與經營決策,當好領導參謀。

財務審計處副處長崗位職責

1.負責業(yè)務及國有資產管理

(1)貫徹執(zhí)行國家的財政方針政策,嚴格遵守財經紀律,在公司總經理、總會計師領導下,協(xié)助處長工作。

(2)依據批準的財務計劃,組織實施,編制會計報表及分析報表。

(3)負責會計檔案管理工作,組織立卷、歸檔及必要的查帳工作與活動。

(4)會同有關部門人員催收工程款,參與生產會議及與所屬各基層單位簽定經營承包合同。

(5)協(xié)助處長組織全公司的經濟核算工作,管理好國有資產,當好領導參謀。

2.負責審計及結算中心管理工作

(1)貫徹執(zhí)行國家的財經紀律,財務制度,遵紀守法。在公司總經理、總會計師的領導下,協(xié)助工作。

(2)制定內部審計計劃,并負責實施,把審計工作與財務管理工作有機地結合起來,為企業(yè)提高經濟效益服務。

(3)做好公司結算中心的管理工作、業(yè)務核算及檔案管理工作,更好地發(fā)揮結算中心的職能,提高公司資金使用效率,為企業(yè)生產經營服務。

(4)參加生產會議及與所屬各基層單位簽訂經營承包合同。

(5)會同有關部門人員催收工程款,及時為公司提供生產、經營管理資料,當好領導參謀。

成本、工資核算員崗位職責

1.根據國家有關規(guī)定,結合本單位有關具體情況,擬定本單位成本核算方法。

2.正確歸集、分配、核算成本費用,登記成本費用等明細帳。

3.進行工資核算及附加費的提取,登記工資明細帳。

報帳員崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家財經紀律,認真做好對原始憑證的審核,做好報帳工作。

2.辦理應收、應付、備用金、內部往來等帳的核對與清算工作。

3.建立必要的手續(xù)、制度,編制管理費用表格,做好管理費用、內部往來等帳目管理與登記工作。

固定資產及資金管理員崗位職責

1.對公司固定資產的數量和金額認真做好核算工作,保證帳物相符,做好固定資產折舊、購入、調撥、封存、報廢等手續(xù)及做好固定資產清理工作,并負責會計憑證的審核和檔案管理工作,負責帳務憑證的整理、裝訂工作。

2.負責固定資產、折舊、臨時設施、專項工程支出等帳的登記工作。

出納員崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家現金管理和銀行結算制度,認真做好原始憑證的復核。

2.及時辦理收付款業(yè)務,認真及時登記現金日記帳,銀行存款日記帳,做好現金和銀行帳的核對工作。

3.編制好銀行余額調節(jié)表,做好有價證券、定額庫存現金、支票等的保管工作。

4.做好工資匯總表和含量工資表及現金,銀行存款憑證的裝訂。

微機管理員崗位職責

做好微機及軟件的保管工作,做好財務憑證報表的輸入輸出,工資單的打印及匯總,以及會計資料電腦數據的保存等工作。

第16篇 財務審計師崗位職責任職要求

財務審計師崗位職責

財務審計師 湖南富基置業(yè)有限公司 湖南富基置業(yè)有限公司,富基

任職資格

1、財務、審計、經濟管理及相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優(yōu)先;

2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業(yè)總部內審經驗優(yōu)先;

3、熟悉財稅法規(guī)、企業(yè)內部審計程序和公司財務管理流程;

4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業(yè)流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;

5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力,較強的職業(yè)敏感性,擅于發(fā)現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;

6、認同公司企業(yè)文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業(yè)操守良好。

崗位職責

1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;

2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;

3、監(jiān)督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執(zhí)行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;

4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

財務審計師崗位

審計財務崗位職責16篇

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