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第1篇 關于對縣審計局工作評議的調查報告
在縣十七屆人大常委會第七次會議上主任、各位副主任、各位委員:
根據(jù)縣人大常委會關于對“一府兩院”開展工作評議的安排,縣審計局被列為今年的工作評議對象。為依法有效開展評議調查工作,縣人大常委會制發(fā)了《縣人大常委會2023年對縣審計局工作評議日程安排》,成立了由縣人大常委會副主任陶擁政、向慶紅分別擔任組長、副組長,田豐登、文武漢、易曉梅、陳建華、李金虎、張新華等同志為成員的評議調查組,并于2023年9月3日至9月20日對縣審計局的工作開展了評議調查?,F(xiàn)將評議調查情況報告如下,供本次會議評議時參考。
一、調查工作基本情況
9月3日,評議調查組在縣審計局召開了對縣審計局工作評議動員會,會議由縣人大常委會副主任向慶紅主持,縣人大常委會副主任陶擁政作了動員講話,聽取了縣審計局局長陳武松同志代表審計局作的《關于接受縣人大常委會評議的工作報告》,并個別座談征求意見;9月5日至6日,分別由縣人大常委會副主任向慶紅、陶擁政帶隊深入太平鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)召開有鄉(xiāng)黨委政府主要領導、人大代表、服務對象參加的座談會;9月18日,由縣人大常委會副主任向慶紅主持在
縣人大會議室召開了縣直部分人大代表、服務對象參加的縣人大常委會對縣審計局工作評議調查座談會議,廣泛征求意見和建議。評議調查階段,評議調查組對該局干部職工和座談會與會人員就縣審計局的工作進行了民主測評,共計參加測評66人,發(fā)出測評票66張,收回66張,除在縣直部分人大代表、服務對象參加的座談會上有1張基本滿意票外,其他都為滿意;收到建議意見4條;測評結果均當場進行了公布。
二、履行職責情況
近幾年來,縣委、縣政府高度重視審計工作,縣審計局在縣委、縣政府的正確領導及社會各界的廣泛支持下,按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,圍繞“加快脫貧奔小康”主題與縣域經(jīng)濟社會發(fā)展的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題,依法認真履行審計監(jiān)督職責,充分發(fā)揮了審計保障經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”作用,為推動縣域經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展作出了應有貢獻。審計業(yè)務綜合量化考核保持全州前列,在全省100個縣市區(qū)中由2023年的28位前進到2023年的23位,且連續(xù)多年蟬聯(lián)省級最佳文明單位,連續(xù)兩年為縣直單位目標考核先進單位。
各參評代表一致認為,縣審計局的工作始終保持了一步一個新腳印、年年都有新發(fā)展的良好態(tài)勢,為財政資金的規(guī)范使用,起到了十分良好的監(jiān)督保障作用。該局堅持以人為本,靠質量立局,依廉政興局,全面建設文明機關,創(chuàng)建和諧的社會環(huán)境,使審計工作做到有為、有位、有威,取得了審計監(jiān)督和社會和諧的雙贏局面,總體來看,評議調查組對該局的工作是滿意的。
一是依法行政保持良好態(tài)勢。兩年來,縣審計局認真執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和縣人大及其常委會的決議、決定,堅持以普法提升執(zhí)法素養(yǎng),以執(zhí)法推進審計業(yè)務,強化組織領導與工作考核,不斷完善內控制度管理,增強依法行政意識,提升依法從審能力,審計執(zhí)法做到了審計程序合法、審計作業(yè)規(guī)范、審計執(zhí)法嚴格、案卷歸檔完整。多年來,發(fā)出的審計報告和作出的審計決定沒有出現(xiàn)一起行政復議或行政訴訟,審計干部沒有發(fā)生一起違法違紀違規(guī)行為;在全縣2023年的18個行政執(zhí)法類單位民主評議政風行風活動中獲得第一名,在全州審計系統(tǒng)工作評比中獲得第一名,2023年被省依法治省工作領導小組表彰為2023—2023年全省法制宣傳教育和法治建設先進單位,今年又被省審計廳表彰為全省審計機關50個法治單位創(chuàng)建活動先進單位之一。
二是業(yè)務工作取得明顯成效。兩年來,縣審計局堅持側重于對重點領域、重點部門、重點資金實行審計監(jiān)督,共完成財政預算執(zhí)行、專項資金、政府投資、行政事業(yè)、經(jīng)濟責任等415個審計項目,共審計查出違規(guī)資金2418萬元,管
理不規(guī)范資金8983萬元,審計后挽回或避免損失1866萬元。先后對政府投資30萬元以上的379個建設項目進行了招標控制價或結算、決算審計,送審投資規(guī)模8.74億元,審減6597萬元,綜合審減率達到7.55%。 聯(lián)網(wǎng)審計有多項計算機審計案例和計算機審計方法在省審計廳和國家審計署獲獎,在全州審計系統(tǒng)基本處于領軍地位。同時,該局服從、服務于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局,積極建言獻策,促成完善了專項資金、項目建設、審計整改等相關制度;積極協(xié)調解決“交叉審”、“上審下”所披露的問題,保證了有關項目資金繼續(xù)留縣使用。
三是機關建設全面發(fā)展進步。兩年來,縣審計局堅持黨的建設、廉政建設、作風建設、文明創(chuàng)建、機關建設等共融共抓共促,全體干部職工均保持良好的精神風貌,勇于搶前、創(chuàng)優(yōu)、爭先。堅持加強干部職工的政治思想教育, 2023年被州委宣傳部理論信息中心表彰為2023—2023年度理論學習先進單位。堅持加強黨的基層組織建設,2023年,被縣委表彰為黨風廉政建設先進單位,機關黨支部被縣委表彰為深入學習實踐科學發(fā)展觀活動先進基層黨組織; 2023年,機關黨支部被縣委表彰為先進基層黨組織;2023年,機關黨支部被縣委表彰為2023—2023年創(chuàng)先爭優(yōu)先進基層黨組織。堅持誠心實意開展“城鄉(xiāng)互聯(lián)、結對共建”工作,促成結對聯(lián)系村在特色產(chǎn)業(yè)、組織建設、基礎設施、人居環(huán)境、辦公
條件等方面都有較快發(fā)展與明顯改觀,2023年被縣委表彰為“城鄉(xiāng)互聯(lián)、結對共建”活動先進單位,2023年被縣委表彰為“三萬”活動先進單位。堅持精神文明常創(chuàng)常建、共創(chuàng)共建,較好地發(fā)揮了省級最佳文明單位的示范帶動作用,有望連續(xù)七屆十四年保持省級最佳文明單位稱號,被譽為縣直單位文明創(chuàng)建“一面旗”。堅持不斷加強機關自身建設,綜治、計生工作年年被容美鎮(zhèn)黨委、政府表彰為先進單位,2023年的綜治工作被縣委、縣政府授予優(yōu)勝單位,機關檔案工作目標管理2023年進入省特級行業(yè)。同時,重視年輕干部的培養(yǎng)、提拔、使用,激發(fā)了干部職工的工作熱情。
三、存在不足
(一)要進一步加大審計監(jiān)督的力度,提高審計的威懾力。一是在政府投資建設項目的過程監(jiān)督方面,除進一步加大政府投資建設項目的預算、結算或決算審計監(jiān)督力度外,還要積極主動地會同相關部門加強招投標及項目建設過程的監(jiān)督管理,并對重大政府投資建設項目積極開展跟蹤審計,努力將問題早發(fā)現(xiàn)、早解決;二是要加大財政資金審計監(jiān)督的力度。
(二)隊伍建設還有待加強。目前,審計業(yè)務技術人員已經(jīng)面臨青黃不接,為適應審計事業(yè)發(fā)展的新形勢、新任務、新要求,要進一步加強人才隊伍建設,強化業(yè)務技能培訓,努力培養(yǎng)“多面手”人才。
第2篇 地方審計局工作調查報告怎么寫
根據(jù)縣人大常委會20__年工作安排要點,按照《__縣人大常委會關于對縣農(nóng)業(yè)局等部門開展工作評議的實施方案》的要求,縣人大常委會工作評議領導小組(以下簡稱評議工作組)對縣審計局20__年以來在有關法律法規(guī)及政策的宣傳貫徹落實、履行職責、勤政廉政等方面的工作進行了評議。評議工作組于3月3日參加了縣審計局召開的評議工作動員會,并于3月4日起分別深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目建設單位和相關部門,通過召開座談會、聽取匯報、查閱資料、實地查看、走訪調查、發(fā)放問卷等形式開展評議調查,現(xiàn)將情況報告如下:
一、201_年以來工作開展情況
兩年來,縣審計局在縣委、縣政府的正確領導下,以黨的和精神為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策,緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署,突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,堅持依法行政,嚴格審計程序,規(guī)范審計行為,強化審計質量控制,審計質量和水平逐年提高,較好地維護了財經(jīng)紀律,為項目投資建設提供優(yōu)質服務,有效地保護了國家財政資金的管理使用安全,節(jié)省項目建設財政投資,受到了社會的普遍認可和好評,為全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極貢獻。2023年、2023年連續(xù)兩年榮獲全州審計系統(tǒng)綜合目標考評二等獎,2023年被縣政府評為縣直綜合目標考核二等獎。
(一)法律法規(guī)及政策宣傳工作。積極開展《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和國家建設項目預結算審查審計政策規(guī)定等法律法規(guī)及政策的宣傳和貫徹實施工作。以“六五”普法為宣傳契機,將《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和國家建設項目預結算審查審計政策規(guī)定以及審計紀律“八不準”編印成《審計守則》,充分利用財政工作會議,自身審計業(yè)務開展等方式,送法上門,兩年來共發(fā)放《審計守則》600多本,廣泛學習宣傳相關的法律法規(guī)及政策,在全縣營造宣傳濃厚氛圍,不斷提高廣大人民群眾的法律意識。
(二)圍繞經(jīng)濟建設中心,服務發(fā)展??茖W制定項目計劃,為審計需求服務。編制年度項目計劃之前,針對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行充分的社會調查,多方征求意見,突出民生資金和國家項目投資建設審計工作重點,結合上級審計要求__縣審計工作實際進行通盤考慮,科學編制本縣年度項目計劃。
1.政府投資項目預結算審計成效顯著,節(jié)省國家項目建設財政投入18,033萬元。兩年共計完成項目預審359項,送審金額為156,376萬元,審結金額為 139,693萬元,其中:10個核增項目,核增金額383.2萬元;349個核減項目,核減金額16,683萬元,核減率為10.79%。完成項目結算審計202項,送審金額共計為25,421萬元,審結金額24,071萬元,核減金額1350萬元,核減率為5.3%。對重大項目實行全過程的跟蹤審計。制定了《__縣政府投資建設項目跟蹤審計工作方案》,根據(jù)工作的不同環(huán)節(jié),分階段抓重點,有針對性地確定審計工作的內容和方法。對重點工程實施現(xiàn)場全面監(jiān)督。特別是隱蔽工程、臨時變更工程和涉及工程的突發(fā)性事項,及時派出審計人員現(xiàn)場勘察核實,對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題下達審計整改通知書,共送達審計建議3份,共提出8條建議,得到了建設單位和施工方的重視,及時采取措施進行整改,確保項目建設順利進行。
2.緊緊圍繞縣委和政府的中心工作,堅持把事關社會經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為重點開展民生資金審計。兩年共完成了社會保障、 “一事一議”、扶貧、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、住房保障、人飲、交通等15個民生項目的審計,涉及金額25,325萬元,注重民生資金的使用效果審計,確保各項民生資金收支管理的真實性、合法性和有效性,促進完善制度,規(guī)范管理、防范風險、確保資金安全運作,對存在的問題和不足提出了整改意見和建議,使民生資金審計的力度得到進一步加強。
3.加強經(jīng)濟責任審計,為規(guī)范干部經(jīng)濟行為服務。把經(jīng)濟責任審計作為一項主要工作任務,認真總結經(jīng)濟責任審計工作的基本經(jīng)驗,完善經(jīng)濟責任審計評價體系,力求全面、客觀、公正地評價領導干部履行任期經(jīng)濟責任情況,做到既肯定成績,又如實反映問題,為干部管理工作提供參考依據(jù)。兩年完成10個單位經(jīng)濟責任審計,共查出被審計對象任職期間單位違規(guī)資金77.74萬元。應上繳財政21.22萬元,已上繳財政21.22萬元(其余違規(guī)資金為自行整改或自行歸位)。對被審計單位財政財務收支及資產(chǎn)管理方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)提出了具體可行的整改意見和建議22條,均被采納和落實。
4.深化財政審計,為領導宏觀決策服務。在財政審計過程中,以推動完善公共財政管理體制為目標,以規(guī)范預算管理、提高資金使用效益、嚴肅財政紀律為重點,促進增強預算的約束力。兩年完成了同級財政預算執(zhí)行情況及其他財務收支審計11項,并在審計中對不規(guī)范、不合法、不真實的問題進行分析、判斷、提出整改意見及建議。共查處違規(guī)資金138.42萬元,應上繳財政61.25萬元,已上繳財政61.25萬元(其余違規(guī)資金為自行整改或自行歸位),提出審計整改意見及建設性建議21條,采納率為100%。
5.審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。為貫徹執(zhí)行國家審計準則,督促被審計單位根據(jù)審計結果認真整改,提升審計監(jiān)督效能,規(guī)定審計組長為督促被審計單位整改落實的第一責任人,確保整改到位,嚴格執(zhí)行審計回訪制度。在審計實施過程中,對審計發(fā)現(xiàn)的可以適時整改的問題,審計組督促被審計單位及時整改。審計結果出具后,審計組跟蹤督促被審計單位按照規(guī)定的期限和要求采取有力的整改措施、執(zhí)行審計決定。兩年來,各被審計單位都能較好地落實審計整改,并就加強單位財務管理制定出相應的制度和措施,對一時未能整改徹底的問題也作出說明。
(三)黨風廉政建設工作。始終把廉政建設作為加強審計機關自身建設的一項重要工作來抓,嚴格黨風廉政建設“一把手”負責制,層層簽訂黨風廉政建設和反腐倡廉責任書。制定了黨風廉政建設、反腐敗工作和廉政風險防范管理實施方案等相關制度,認真執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行審計工作紀律“八不準”、業(yè)務會議審定制度、復核制度、審計紀律反饋制度。聘請了8名特約審計監(jiān)督員,監(jiān)督審計權力運行。班子團結協(xié)作,勤政務實。領導班子成員能夠相互交流,相互溝通,形成了既有分工又有合作,坦誠相待、齊心協(xié)力干事業(yè)的良好氛圍。凡遇重大問題按規(guī)定程序集體討論決定,保證各項決策、決定的貫徹落實。
第3篇 地方審計局工作調查報告
根據(jù)縣人大常委會20__年工作安排要點,按照《__縣人大常委會關于對縣農(nóng)業(yè)局等部門開展工作評議的實施方案》的要求,縣人大常委會工作評議領導小組(以下簡稱評議工作組)對縣審計局20__年以來在有關法律法規(guī)及政策的宣傳貫徹落實、履行職責、勤政廉政等方面的工作進行了評議。評議工作組于3月3日參加了縣審計局召開的評議工作動員會,并于3月4日起分別深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目建設單位和相關部門,通過召開座談會、聽取匯報、查閱資料、實地查看、走訪調查、發(fā)放問卷等形式開展評議調查,現(xiàn)將情況報告如下:
一、201_年以來工作開展情況
兩年來,縣審計局在縣委、縣政府的正確領導下,以黨的十八大和十八屆三中全會精神為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策,緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署,突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,堅持依法行政,嚴格審計程序,規(guī)范審計行為,強化審計質量控制,審計質量和水平逐年提高,較好地維護了財經(jīng)紀律,為項目投資建設提供優(yōu)質服務,有效地保護了國家財政資金的管理使用安全,節(jié)省項目建設財政投資,受到了社會的普遍認可和好評,為全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極貢獻。2023年、2023年連續(xù)兩年榮獲全州審計系統(tǒng)綜合目標考評二等獎,2023年被縣政府評為縣直綜合目標考核二等獎。
(一)法律法規(guī)及政策宣傳工作。積極開展《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和國家建設項目預結算審查審計政策規(guī)定等法律法規(guī)及政策的宣傳和貫徹實施工作。以“六五”普法為宣傳契機,將《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和國家建設項目預結算審查審計政策規(guī)定以及審計紀律“八不準”編印成《審計守則》,充分利用財政工作會議,自身審計業(yè)務開展等方式,送法上門,兩年來共發(fā)放《審計守則》600多本,廣泛學習宣傳相關的法律法規(guī)及政策,在全縣營造宣傳濃厚氛圍,不斷提高廣大人民群眾的法律意識。
(二)圍繞經(jīng)濟建設中心,服務發(fā)展??茖W制定項目計劃,為審計需求服務。編制年度項目計劃之前,針對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行充分的社會調查,多方征求意見,突出民生資金和國家項目投資建設審計工作重點,結合上級審計要求__縣審計工作實際進行通盤考慮,科學編制本縣年度項目計劃。
1.政府投資項目預結算審計成效顯著,節(jié)省國家項目建設財政投入18,033萬元。兩年共計完成項目預審359項,送審金額為156,376萬元,審結金額為 139,693萬元,其中:10個核增項目,核增金額383.2萬元;349個核減項目,核減金額16,683萬元,核減率為10.79%。完成項目結算審計202項,送審金額共計為25,421萬元,審結金額24,071萬元,核減金額1350萬元,核減率為5.3%。對重大項目實行全過程的跟蹤審計。制定了《__縣政府投資建設項目跟蹤審計工作方案》,根據(jù)工作的不同環(huán)節(jié),分階段抓重點,有針對性地確定審計工作的內容和方法。對重點工程實施現(xiàn)場全面監(jiān)督。特別是隱蔽工程、臨時變更工程和涉及工程的突發(fā)性事項,及時派出審計人員現(xiàn)場勘察核實,對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題下達審計整改通知書,共送達審計建議3份,共提出8條建議,得到了建設單位和施工方的重視,及時采取措施進行整改,確保項目建設順利進行。
2.緊緊圍繞縣委和政府的中心工作,堅持把事關社會經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為重點開展民生資金審計。兩年共完成了社會保障、 “一事一議”、扶貧、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、住房保障、人飲、交通等15個民生項目的審計,涉及金額25,325萬元,注重民生資金的使用效果審計,確保各項民生資金收支管理的真實性、合法性和有效性,促進完善制度,規(guī)范管理、防范風險、確保資金安全運作,對存在的問題和不足提出了整改意見和建議,使民生資金審計的力度得到進一步加強。
3.加強經(jīng)濟責任審計,為規(guī)范干部經(jīng)濟行為服務。把經(jīng)濟責任審計作為一項主要工作任務,認真總結經(jīng)濟責任審計工作的基本經(jīng)驗,完善經(jīng)濟責任審計評價體系,力求全面、客觀、公正地評價領導干部履行任期經(jīng)濟責任情況,做到既肯定成績,又如實反映問題,為干部管理工作提供參考依據(jù)。兩年完成10個單位經(jīng)濟責任審計,共查出被審計對象任職期間單位違規(guī)資金77.74萬元。應上繳財政21.22萬元,已上繳財政21.22萬元(其余違規(guī)資金為自行整改或自行歸位)。對被審計單位財政財務收支及資產(chǎn)管理方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)提出了具體可行的整改意見和建議22條,均被采納和落實。
4.深化財政審計,為領導宏觀決策服務。在財政審計過程中,以推動完善公共財政管理體制為目標,以規(guī)范預算管理、提高資金使用效益、嚴肅財政紀律為重點,促進增強預算的約束力。兩年完成了同級財政預算執(zhí)行情況及其他財務收支審計11項,并在審計中對不規(guī)范、不合法、不真實的問題進行分析、判斷、提出整改意見及建議。共查處違規(guī)資金138.42萬元,應上繳財政61.25萬元,已上繳財政61.25萬元(其余違規(guī)資金為自行整改或自行歸位),提出審計整改意見及建設性建議21條,采納率為100%。
5.審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。為貫徹執(zhí)行國家審計準則,督促被審計單位根據(jù)審計結果認真整改,提升審計監(jiān)督效能,規(guī)定審計組長為督促被審計單位整改落實的第一責任人,確保整改到位,嚴格執(zhí)行審計回訪制度。在審計實施過程中,對審計發(fā)現(xiàn)的可以適時整改的問題,審計組督促被審計單位及時整改。審計結果出具后,審計組跟蹤督促被審計單位按照規(guī)定的期限和要求采取有力的整改措施、執(zhí)行審計決定。兩年來,各被審計單位都能較好地落實審計整改,并就加強單位財務管理制定出相應的制度和措施,對一時未能整改徹底的問題也作出說明。
(三)黨風廉政建設工作。始終把廉政建設作為加強審計機關自身建設的一項重要工作來抓,嚴格黨風廉政建設“一把手”負責制,層層簽訂黨風廉政建設和反腐倡廉責任書。制定了黨風廉政建設、反腐敗工作和廉政風險防范管理實施方案等相關制度,認真執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行審計工作紀律“八不準”、業(yè)務會議審定制度、復核制度、審計紀律反饋制度。聘請了8名特約審計監(jiān)督員,監(jiān)督審計權力運行。班子團結協(xié)作,勤政務實。領導班子成員能夠相互交流,相互溝通,形成了既有分工又有合作,坦誠相待、齊心協(xié)力干事業(yè)的良好氛圍。凡遇重大問題按規(guī)定程序集體討論決定,保證各項決策、決定的貫徹落實。