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崗位職責是什么
內審專員是企業(yè)內部審計團隊的重要成員,負責執(zhí)行公司的內部審計活動,以評估和改進組織的財務和運營流程。他們扮演著獨立的監(jiān)督角色,確保企業(yè)的合規(guī)性,提升效率,并為管理層提供戰(zhàn)略建議。
崗位職責要求
1. 擁有會計、財務或相關領域的學士學位,以及相關的專業(yè)認證(如cia)。
2. 精通財務報告、預算編制和成本分析。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決技巧,能深入理解復雜的業(yè)務流程。
4. 良好的溝通能力,能清晰地向各級管理人員報告審計結果。
5. 了解企業(yè)風險管理、內部控制和法規(guī)遵從性。
6. 熟練掌握審計軟件和辦公軟件,如審計工具和excel。
7. 能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境,有時需要進行出差。
8. 強烈的職業(yè)道德和保密意識。
崗位職責描述
內審專員的主要任務是設計和實施審計程序,以檢查公司的財務和業(yè)務操作是否有效、高效。他們通過收集和分析數(shù)據(jù),識別潛在的風險和改進領域。此外,他們還需要與各部門合作,理解業(yè)務流程,以確保審計的全面性和準確性。
在審計過程中,內審專員需編寫詳細的工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和建議。他們還需準備審計報告,向管理層匯報審計結果,并提出改進建議。他們需要跟蹤審計建議的實施情況,以評估其效果。
內審專員還參與年度審計計劃的制定,根據(jù)公司的業(yè)務目標和風險狀況確定審計重點。他們應保持對行業(yè)動態(tài)和法規(guī)變化的敏感度,以確保審計工作的及時性和針對性。
有哪些內容
1. 執(zhí)行審計項目:策劃和執(zhí)行財務審計、運營審計、合規(guī)審計等,確保審計工作的質量和效率。
2. 風險評估:識別和評估業(yè)務流程中的潛在風險,提出風險控制措施。
3. 報告編寫:編寫審計報告,詳細說明審計過程、發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議。
4. 溝通協(xié)調:與各部門負責人溝通,解釋審計發(fā)現(xiàn),協(xié)調審計工作。
5. 監(jiān)控改進:跟蹤審計建議的執(zhí)行,評估改進效果,并向管理層報告。
6. 計劃制定:參與年度審計計劃的制定,確保審計覆蓋重要領域。
7. 知識更新:持續(xù)學習新的審計方法和技術,了解相關法規(guī)和行業(yè)標準。
8. 合規(guī)性審查:確保公司遵守適用的法律法規(guī)和內部政策。
內審專員在組織中扮演著關鍵的角色,他們的工作對于維護企業(yè)的財務健康和運營透明度至關重要。他們通過專業(yè)的審計工作,幫助企業(yè)提升管理效能,降低風險,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內審專員崗位職責范文
第1篇 企業(yè)內審專員崗位職責
審計專員(企業(yè)內審) 深圳市普樂方文化科技股份有限公司 深圳市普樂方文化科技股份有限公司,普樂方,普樂方 崗位職責:
1) 參與公司重要經營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。
2) 按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。
3) 根據(jù)審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;
4) 在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;
5) 負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
6) 參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓,不斷提升審計業(yè)務水平;
7) 完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務會計知識基礎;
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程,了解相關法律政策;
3、良好的溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經驗的優(yōu)先。
第2篇 高級內審專員崗位職責
高級內審專員 二三四五 上海二三四五網絡科技有限公司,2345.com,2345天氣預報,2345天氣預報15天,2345游戲中心,2345網址導航,2345網站,二三四五,二三四五網絡 職位發(fā)展路徑:專員-主管-經理-部門經理
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;
4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產購置與處置、銷售采購業(yè)務等經營業(yè)務的審計;
5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領導交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);
2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、e_cel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。