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保密管理制度范例匯編【16篇】

更新時間:2024-05-08 查看人數:37

保密管理制度范例

保密管理制度是企業(yè)運營中的核心環(huán)節(jié),旨在保護企業(yè)的關鍵信息和知識產權不受未經授權的訪問、使用或泄露。它確保了企業(yè)內部信息的安全性,維護了企業(yè)的競爭優(yōu)勢,防止商業(yè)機密流失,同時也有助于遵守相關法律法規(guī),降低法律風險。

包括哪些方面

保密管理制度涵蓋以下幾個主要方面:

1. 保密協議:所有員工、供應商和合作伙伴在接觸敏感信息前必須簽署保密協議,明確雙方的權利和義務。

2. 信息分類和訪問控制:設定不同級別的信息訪問權限,確保只有授權人員才能訪問相應級別的信息。

3. 數據安全措施:包括加密技術、防火墻、入侵檢測系統等,以防止信息被非法獲取。

4. 員工培訓:定期進行保密意識教育,提高員工的信息安全意識和防范能力。

5. 信息處理流程:規(guī)定信息的創(chuàng)建、存儲、傳輸和銷毀流程,確保每個環(huán)節(jié)都在管控之中。

6. 泄密應急響應:建立應對信息泄露的應急預案,快速有效地處理泄密事件。

重要性

保密管理制度的重要性不容忽視:

1. 保護商業(yè)秘密:企業(yè)的核心競爭力往往源于其獨特的商業(yè)秘密,保密制度可以防止這些秘密落入競爭對手之手。

2. 法律合規(guī):遵守相關法律法規(guī),如《商業(yè)秘密法》等,避免因信息泄露引發(fā)的法律責任。

3. 維護客戶信任:保護客戶信息的安全,有助于建立和保持客戶的信任關系。

4. 保障企業(yè)聲譽:防止信息泄露導致的企業(yè)形象受損,影響企業(yè)的長期發(fā)展。

方案

1. 制定詳盡的保密政策:企業(yè)應根據自身業(yè)務特點,制定一套符合實際情況的保密政策,明確保密范圍、責任主體和處罰措施。

2. 定期審計:定期對保密制度執(zhí)行情況進行審查,評估其有效性,并及時調整和完善。

3. 強化內部溝通:確保所有員工都了解并理解保密政策,鼓勵員工報告潛在的保密風險。

4. 與第三方合作的管理:在與外部合作時,應明確保密條款,確保第三方同樣遵守保密要求。

5. 持續(xù)監(jiān)控和改進:利用現代技術手段,如數據監(jiān)控和分析工具,持續(xù)監(jiān)控保密制度的執(zhí)行情況,及時發(fā)現并解決潛在問題。

保密管理制度的實施需要全員參與,從高層到基層,每個人都應認識到保密工作的重要性,共同維護企業(yè)的信息安全。只有這樣,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持其獨特優(yōu)勢,穩(wěn)健前行。

保密管理制度范例范文

第1篇 保密管理制度范例

保密管理制度

為增強公司全員的保密意識,加強公司的保密工作,特制定本制度。

1.0 保密范圍和密級確定

1.1 公司秘密包括下列秘密事項。

1.1.1 公司重大決策中的秘密事項。

1.1.2 公司正在決策中的秘密事項。

1.1.3 公司內部掌握的客戶、意向客戶資料,合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

1.1.4 公司財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

1.1.5 公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。

1.1.6 公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

1.1.7 其他經公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內容文件不屬于保密范圍。

1.2 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級

絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權力和利益遭到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

1.3 公司密級的確定

1.3.1 公司經營發(fā)展中,直接影響公司權益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。

1.3.2 公司的規(guī)劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

1.3.3 公司人事檔案、合同、協議、員工工資收入的各類信息為秘密級。

1.4 屬于公司秘密的文件、資料,應當依據規(guī)定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。

2.0 保密措施

2.1 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由總經理辦公室或分管副總經理委托專人執(zhí)行。

2.2 對于密級的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施

2.2.1 非經總經理或分管副總經理批準,不得復制和摘抄.

2.2.2 收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

2.2.3 在設備完善的保險裝置中保存。

2.3 屬于公司秘密的,由公司指定專門部門負責執(zhí)行,并采用相應的保密措施。

2.4 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。

2.5 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

2.5.1 選擇具備保密條件的會議場所。

2.5.2 根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

2.5.3 依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。

2.5.4 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

2.6 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

2.7 公司工作人員發(fā)現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室;總經理辦公室接到報告,應立即做出處理。

3.0 責任與處罰

3.1 出現下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資10元以上500元以下

3.1.1 泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

3.1.2 違反本制度規(guī)定的秘密內容的。

3.1.3 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

3.2 出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經濟損失,情節(jié)嚴重者,直至追究其法律責任

3.2.1 故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

3.2.2 違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3.2.3 利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

第2篇 保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

10.2.1風險評估管理制度

編號:

版本:

發(fā)布日期:

xxx汽車修理廠

風險評估管理制度

實施日期:

風險評估管理制度

1目的

為了識別、評價影響xxx汽車修理廠職業(yè)安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。

2適用范圍

本制度適用于xxx汽車修理廠在各項管理、生產和服務過程中風險評估與控制。

3編制依據和術語

3.1編制依據

(1)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

(2)《生產過程危險和有害因素分類及代碼》 (3)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》 (4)《事故傷害損失工作日標準》

(5)《企業(yè)職工傷亡事故經濟損失統計標準》 (6)其他依據

3.2術語

(1)事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

(2)事件:造成或可能導致事故的情況。

(3)危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

(4)相關方:關注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。

(5)風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

(6)風險評估:評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

(7)安全:免除了不可接受的風險的狀態(tài)。

(8)可容許的風險:組織根據法律義務和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

4.機構與職責

4.1組織機構

(1)設立風險評估小組 組 長:總經理

副組長:分管安全生產副總經理

成 員:安全管理部門、設備管理部門、生產管理部門、技術管理部門、工會有關人員。

4.2職責

1)各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,范文寫作并將結果填入《危險源辨識及評價表》,書面報送安全管理部門。

2)安全管理部門負責對全公司的危險源做進一步辯識、匯總、登記及評價。

3)安全管理部門負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業(yè)技術人員進行風險評價。

4)安全管理部門負責確認重大危險源清單。

5詳細規(guī)定

5.1評價時機

(1)常規(guī)活動每年一次(一般不超過12個月)。

(2)非常規(guī)活動開始之前及遇有下列情況應在開始之前:

1)新建、改建、擴建項目;2)技術改進項目;3)生產設施的變更項目。

5.2評價依據

(1)有關安全生產法律、法規(guī) (2)設計規(guī)范、技術標準

(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準 (4)企業(yè)的安全生產方針和目標

5.3風險評估方法

(1)安全評價表法,該評價方法,適用于所有部門員工。

(來自: 在 點 網)

(2)風險的定量評價采用《重大危險源辨識》(gb18218-2022)中4.3條款和lec評價法進行,lec評價法適用于安全管理部門及危險辨識人員。

范文top100風險級別d=l×e×c

l——發(fā)生事故的可能性大?。ㄒ姳?)。

e——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度(見表2)。

c——如果一旦發(fā)生事故會造成的損失后果(見表3)。

d——評價危險性大小(見表4)。

d值越大,說明危險性越大,需要增加安全措施。當風險評估的最終危害性分值d≥160時,評價為重大風險,必須加以整改。

下頁 余下全文(轉載于: 在點 網)

第3篇 印章和保密資料安全管理制度

1、學校黨政公章,各部門的公章、財務專用章、合同專用章都應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

2、任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

3、保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

4、所有保密文件、資料都必須經學校辦公室登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下傳閱。

5、使用保密文件,資料應及時退還保密檔案室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

6、保密文件、資料嚴格借閱登記制度,應定期清查收回。

7、保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級部門。

8、保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第4篇 學院保密管理制度

學院保密管理制度

第一條 學院秘密是指一切關系學院安全和利益,在一定時間內限定范圍內的人員和知悉的事項。學院秘密的范圍包括:

(一)學院重大決策中的秘密事項。

(二)學院尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、方向、規(guī)劃、項目、決策等。

(三)學院內部的合同、協議、意見書和可行性報告、重要會議記錄。

(四)學院財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

(五)學院所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

(六)學院高層領導未正式公開的談話。

(七)學院員工人事檔案、工資、勞務收入及資料。

(八)其它經學院確定應當保密的事項。

第二條 學院秘密分為三類:絕密、機密、秘密。

(一)絕密是指在經營發(fā)展中,直接影響學院權益和利益的重要決策文件資料。主要包括學院重大決策、經營戰(zhàn)略、經營決策等。

(二)機密是指泄露會使學院安全和利益遭到嚴重損害的事項。主要包括學院的財務報表、工資收入、統計資料、協議、合同、可行性報告、重要會議記錄、經營情況等。

(三)秘密是指泄露會使學院的安全和利益遭受損害的事項。主要包括學院人事檔案、高層領導未正式公開的重要談話、未正式公開的各類信息等。

屬于學院秘密的文件、資料應標明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。

第三條 密級內容知曉范圍

(一)絕密級:董事會成員、院級領導及與絕密內容有直接關系的工作人員。

(二)機密級:處級(正職、副職、助理)以上級別干部及與機密內容有直接關系的工作人員。

(三)秘密級:高級文員以上崗位人員及與秘密內容有直接關系的工作人員。

第四條 保密措施

(一)學院員工必須具有保密意識,必須做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

(二)院長領導保密全面工作,各部門負責人為本部門的保密工作負責,各部門及下屬單位必須設立兼職保密員。

(三)對外交往與合作中需要提供學院秘密的事項,應由院長批準,絕密級內容須經董事長批準。

(四)嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項,不準在私人交往中泄露學院秘密。

(五)員工發(fā)現學院秘密已經泄露或可能泄露時,應立即采取補救措施并及時報告院辦公室,院辦公室立即做出相應處理。

(六)有計算機、復印機、傳真機的部門要依據本制度制定本部門保密細則,并加以嚴格執(zhí)行。

(七)文檔人員、保密員工變動時應及時辦理交接手續(xù),交由主管領導簽字。

(八)小車司機對領導在車內的談話嚴格保密。

第五條 保密環(huán)節(jié)

(一)文件打印

1、由文件原稿提供單位領導簽字,簽字領導對文件內容負責任,不得出現對學院不利或不該宣傳的內容,同時確定文件編號、保密級別、發(fā)放范圍、打印分數。

2、打印部門要做好登記,打印校對人員姓名應在發(fā)文單中反映,保密文件應由行政辦公室負責打印。

3、打印完畢,所有文件廢稿應立即用碎紙機全部銷毀,電腦存盤應消除或加密保存。

(二)文件發(fā)放

1、文件打印完畢,由文印室專門人員負責轉交發(fā)文部門,并作登記,不得轉交無關人員。

2、發(fā)文部門下發(fā)文件應認真做好發(fā)文記錄。

3、保密文件應交由發(fā)文部門負責人或其他指定人員簽收,不得交給其他人員。

4、對于剩余文件應妥善保管,不得遺失。

5、發(fā)送保密文件應由專人負責,嚴禁讓未正式聘用員工發(fā)送保密文件。

(三)文件復印

1、原則上保密文件不得復印,特殊情況由相關領導批準。

2、文件復印應做好登記,嚴格按復印份數復印。

3、復印件只能交給部門負責人或其指定人員,不得交給其他人員。

4、復印廢件應即時用碎紙機銷毀。

(四)文件借閱

借閱保密文件必須經借閱方、提供方領導簽字批準,提供方加以專項登記,借閱人員不得摘抄、復印,不得向無關人員透露,確需摘抄、復印時,需經相關領導批準。

(五)傳真件

1、保密文件傳遞,不得通過公用傳真機。

2、收發(fā)傳真要做好登記。

3、保密傳真件收件人只能為部門主管負責人或其他指定人員,不得為其他人。

(六)檔案

1、嚴格履行借閱不同密級檔案的批準手續(xù),秘密、機密檔案由院長批準,絕密檔案由董事長批準。

2、檔案銷毀應經鑒定小組批準后指定專人監(jiān)銷,兩人以上參加,做好登記。

(七)會議

1、所有重要會議由院辦公室協助相關部門做好保密工作。

2、參加會議人員應嚴格控制,無關人員不應參加。

3、會務組應認真做好到會人員的簽到和材料發(fā)放登記工作。

4、會議錄音、攝像人員由院辦公室指定。

5、會議紀要整理由院辦公室指定人員在指定地點整理。

6、會議參加人員不得私自透露會議內容。

第六條 違紀處理

(一)泄露學院絕密者,提前解除合同。給學院造成損失的承擔賠償責任,觸犯法律的承擔法律責任。

(二)泄露學院機密者,給予記大過處分,情節(jié)嚴重的,提前解除合同。給學院造成損失的承擔賠償責任,觸犯法律的承擔法律責任。

(三)泄露學院秘密者,給予記過處分,情節(jié)嚴重的,提前解除合同。給學院造成損失的承擔賠償責任,觸犯法律的承擔法律責任。

第七條 本制度由院辦公室負責解釋。

第5篇 涉密載體保密管理制度范本

涉密載體保密管理制度

第一條 根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理的規(guī)定》、《武器裝備科研生產單位保密資格認證標準》,結合昆明貴金屬研究所、z鉑業(yè)股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況,為加強秘密載體的保密管理,制定本制度。

第二條 涉密載體。

一、涉密載體包括密件和密品。

二、密件是指通過觀察或測試等手段,能夠獲取國家秘密信息的載體,包括:紙質載體、膠片、磁光介質載體等。

三、密品是指通過觀察或測試等手段,能夠獲取國家秘密信息的實物,包括:成品、半成品、零部件及用于研制、生產、加工、測試、試驗的物品和設備等。

第三條 涉密載體保密管理包括以下七項規(guī)定:

一、制作涉密載體保密管理規(guī)定。

(一) 制作涉密載體,必須依照《定密和密級調整制度》第五條的規(guī)定確定密級和保密期限。定密一經完成,制作的涉密載體內容原稿禁止做數據的修改、補充,如需進行修改、補充,必須重新履行審批手續(xù)。

(二) 制作涉密載體時,須在有防護措施的場所和涉密辦公自動化設備上進行。涉密載體內容在制作輸入過程中,審核人員對涉密載體密級的標識是否正確負有確認責任。

(三) 對各類涉密載體,業(yè)務部門必須明確和限定其知悉范圍,并由業(yè)務部門主管領導審批后,報保密辦備案。

(四) 涉密載體內容要嚴格按照批準的數量進行制作輸出,制作部門和個人不準私自留存,制作過程中產生的廢頁要及時作不可還原的銷毀。

(五) 需外部制作的涉密載體須由涉密載體制作部門申請,所和公司保密委批準,所和公司保密辦備案,并到具有同級保密資質的單位制作。

(六) 所和公司內攝制涉密產品、項目的聲像載體,機密級事項嚴禁攝制、秘密級的須經業(yè)務主管領導批準,保密辦備案。所和公司以外單位需攝制所和公司涉密產品、項目的聲像制品,須憑該單位證明信和經所和公司業(yè)務主管領導批準,并簽訂保密協議。禁止使用可拍照手機攝制。

(七) 涉密載體必須按下列要求標明密級和保密期限:

1、書面形式的密件,應在封面(或者首頁)標明密級和保密期限;圖紙、圖表則在其標題之后或下方標明密級和保密期限。國家秘密的標志為“*”,“*”前標密級,“*”后標保密期限。

2、書面形式的密件,如果只有少量內容屬于國家秘密,除按最高密級標明外,還可以直接在屬于國家秘密的段落之前標明密級或者調用文字形式在同頁正文下說明密級。

3、非書面形式的涉密載體,應以可明顯識別的方式在載體上標明密級和保密期限,對電子文檔類涉密文件,應在電子文件名和文件首頁上標明密級。有包裝的涉密載體還應以恰當的方式在包裝上標明。

4、磁盤、磁帶、光盤、u盤、硬盤內等的磁、光介質的涉密載體,其制作人須統一存放、標明密級、編號登記,并按涉密載體進行保密管理,涉密載體登記表(見附表8)。

5、涉密載體(文件、資料)制作完成后,編制、修改過程中形成的廢棄紙質材料和過程電子稿件須及時銷毀,需歸檔的涉密載體須及時歸檔,因工作需要留存使用的,應由部門集中存放統一保管、標明密級、編號登記,填寫涉密載體登記表(見附表8)。

二、涉密載體復制、印刷、裝訂保密管理規(guī)定。

(一) 機密級(含機密級)以上文件禁止復制,秘密級涉密載體的復制、印刷、裝訂,復制申請部門須填寫涉密載體復制保密審批表(見附表9),業(yè)務主管領導審批后,到所和公司保密要害部門、部位的涉密復制設備上進行,所和公司保密要害部門、部位承辦人應審查相關手續(xù)并執(zhí)行《涉密辦公自動化設備及軍工軍品代碼轉換管理制度》中涉密復制設備使用登記規(guī)定。

(二) 復制承辦部門必須嚴格執(zhí)行涉密載體復制、印刷、裝訂時的保密管理和登記手續(xù),嚴禁應私人要求多印、多留。復制、印刷和裝訂份數要真實記錄備案。

(三)復制、印制、裝訂過程中出現的襯紙、廢頁等印有字據的消耗品要妥善保管,并

按密件要求銷毀。

(四)復制件等同原件管理,不得改變原件的密級和保密期限及知悉范圍。

(五)嚴禁用復制的涉密載體做為禮品贈送或當宣傳品公開宣傳。

三、涉密載體借閱、使用保密管理規(guī)定。

(一)借閱、使用人員必須符合涉密載體借閱、使用標明的業(yè)務工作領域和應知悉的密級范圍。

(二)借閱、使用涉密載體,必須填寫涉密載體借閱、使用保密審批表(見附表10),業(yè)務主管領導審批后才能借閱、使用涉密載體。

(三)涉密載體借閱、使用過程中,必須注意做好存放和知悉范圍的保密工作,按期歸還涉密載體管理部門。

(四)機密級(含機密級)以上文件除特別批準外禁止借閱、使用,秘密級涉密載體借閱、使用的時間不超過30天。

(五)經辦人員必須嚴格執(zhí)行涉密載體的接收、移交、清退登記手續(xù)。禁止審批外的借閱、使用涉密載體。

(六)機密級(含機密級)以上文件禁止向外借閱、使用,外單位需要借閱、調用、復制所和公司秘密級涉密載體,應由接待部門負責填寫外部借閱、調用、復制涉密載體保密審批表(見附表11),業(yè)務主管領導審批后才能進行。

(七)所和公司各部門收集到的涉密載體,必須交所和公司機要室統一進行知悉范圍確定、管理。

(八)個人日常工作中使用的涉密載體,應集中放在密碼文件柜內或鐵皮柜中。未經業(yè)務主管領導批準,禁止私人攜帶涉密載體出保密安全場所。

四、涉密載體收發(fā)保密管理規(guī)定。

(一)收發(fā)涉密載體是做好保密工作的一個重要環(huán)節(jié),各級領導必須給予高度的重視和進行嚴格的管理。

(二)從事涉密載體收發(fā)工作的人員必須政治可靠,嚴格遵守保密法規(guī)和保密紀律。

(三)外來涉密載體的收發(fā)必須統一由所和公司機要室管理、執(zhí)行,所和公司各部門涉密載體的收發(fā)必須履行清點、勘驗、交接簽字手續(xù),填寫秘密載體收傳登記表(見附表12)。

(四)所和公司機要室收到國家秘密載體后,執(zhí)所和公司文件閱辦單(見附表13),由業(yè)務主管領導根據國家秘密載體的密級、制發(fā)機關單位的要求和工作的實際需要,確定所和公司知悉國家秘密的范圍,并做出書面批示,任何部門和個人不得擅自擴大國家秘密的知悉范圍。

(五)所和公司機要室根據所確定的知悉范圍,嚴格在確定的知悉范圍內傳閱并負責最終收回歸檔。

(六)發(fā)往外單位的涉密載體能從機要渠道發(fā)出的一律走機要通信或通過密碼傳真機傳輸,并填寫涉密載體外出保密審批表(見附表14)。

(七)傳遞涉密載體時應當按規(guī)定做好密封工作,機要通信要專車接送。

(八)保密人員接收、傳遞密件、密品要做到安全、準確、準時。

五、涉密載體外出保密管理規(guī)定

(一)涉密載體外出須填寫涉密載體外出保密審批表(見附表14),業(yè)務主管領導審批后才能進行。

(二)涉密載體外出要采取可靠的安全措施,兩人以上同行的要明確主次責任。

(三)涉密載體出外須采用確保路途可靠、安全的交通工具。

(四)禁止將涉密文件攜帶到不具備保密條件的場所(如醫(yī)院、列車、飛機、輪船等處)閱辦;禁止攜帶涉密文件旅游、探親、訪友及不經審批參加外事活動和雙邊或多邊談判。

六、涉密載體運輸、存放保密管理規(guī)定。

(一)涉密載體的運輸必須由承辦責任人嚴格履行清點、勘驗、交接簽字手續(xù)。

(二)涉密載體的運輸除軍運外,不準標注真實名稱。汽車長途運輸,應事先制定好詳細的行車時間和行車路線,由責任部門派人負責組織押運工作。嚴禁車輛在運輸途中非正常原因繞道行駛,押運人員停車游覽、辦私事。

(三)外部形狀能直接反映國家軍工科研秘密信息的涉密載體露天存放、作業(yè)或運輸,必須采取必要的遮蓋、偽裝等保密防范措施。

(四)磁盤、磁帶、光盤、u盤、硬盤內等的磁、光介質的涉密載體,各載體管理部門須統一存放、標明密級、編號登記,填寫涉密載體登記表(見附表8),并按涉密載體進行保密管理。

(五)涉密載體(文件、資料)需歸檔的涉密載體須及時歸檔,因工作需要留存使用的,應由部門集中存放統一保管、標明密級、編號登記,填寫涉密載體登記表(見附表8)。

(六)責任部門要定期對所保管的涉密載體進行清點、核對和催還,做到“帳物相符”。

七、涉密載體銷毀保密管理規(guī)定。

(一)涉密載體(文件、資料)的銷毀工作由保密辦公室歸口管理。

(二)銷毀涉密載體須填寫涉密載體銷毀保密審批表(見附表15),業(yè)務主管領導審批后才能進行。所和公司保密要害部門、部位涉密載體制作過程中廢頁及過程電子稿件的銷毀不受此條限制,但須在專用設備上進行銷毀。

(三)銷毀紙介質秘密載體,應當采用焚毀、化漿等方法處理或其它符合保密要求的碎紙機銷毀。需送國家保密部門發(fā)照認可的造紙廠監(jiān)督銷毀時,須由二人以上押運和監(jiān)銷。

(四)磁介質或其它介質涉密載體要使用專用設備或有效手段消除涉密信息。

(五) 涉密載體銷毀必須確實達到涉密信息徹底銷毀且不可恢復。

第四條 因所和公司不涉及絕密級涉密載體,暫不制定絕密級國家秘密事項保密管理制度。

第五條 本制度由所和公司保密委員會辦公室負責解釋。

第六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第6篇 計算機及網絡保密管理制度

計算機及網絡保密管理制度

為加強計算機

(包括筆記本電腦,以下同)及其網絡的保密管理,確保計算機及其網絡處理信息的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、《計算機信息系統國際聯網保密管理規(guī)定》和國家保密局的有關文件精神,制定本規(guī)定。

一、建立涉密計算機登記備案制度。各部門應根據實際用途和所處理信息的密級,將計算機分為涉密計算機和非涉密計算機,對涉密計算機實行統一編號管理,明確專人負責,做到專機專用,并在計算機顯示器的左上方貼上相應的密級標識。

二、 涉密計算機必須與國際互聯網或其他非涉密網絡物理隔離。

三、 涉密計算機要設置開機密碼和屏幕保護密碼,密碼長度不少于十個字符。

四、 加強涉密存儲介質的保密管理,建立涉密存儲介質的使用登記制度。凡儲存了涉密信息的軟盤、u盤、光盤、可移動硬盤等,應按所存儲信息的密級,實行統一編號,明確專人負責,每年底交由校辦公室集中保存于鐵質文件柜中。

五、 涉密計算機系統進行維修時,需告知校保密辦,并保證所存儲的涉密信息不被泄露。對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉存等安全保密措施。安全保密人員和涉密計算機系統維修人員必須同在維修現場,并對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進行監(jiān)督并做詳細記錄。

六、 凡需外送修理的涉密計算機等設備,必須經校保密辦和本處室領導批準,并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

七、 涉密計算機的報廢由校保密辦專人負責,定點銷毀。

八、 處理涉密信息的數字復印機和多功能一體機的維修、外送修理和報廢參照本規(guī)定之

第五條 、

第六條 和

第七條 執(zhí)行。

九、 加強對涉密計算機及其網絡工作人員的保密培訓,采取多種方式開展保密知識的教育,提高保密意識,定期組織檢查。

十、 任何人在互聯網上發(fā)布信息必須做到“上網不涉密,涉密不上網”,嚴禁通過電子郵件和即時通訊工具軟件傳遞涉密信息。

十一、安徽省委黨校網站的信息發(fā)布和審核工作,要嚴格遵守國家有關安全保密規(guī)定和《中國 安徽省委黨校網站信息發(fā)布管理暫行規(guī)定》。

十二、 本規(guī)定由校辦公室負責解釋。

第7篇 測繪隊移動存儲介質保密管理制度

測繪隊移動存儲介質保密管理制度

為加強電腦、移動存儲介質管理,確保國家秘密的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》,結合實際,制定本制度。

第一條 測繪隊有建立健全使用、復制、轉送、攜帶、移交、保管、銷毀等制度以及測量隊員工執(zhí)行本制度的監(jiān)督、檢查職責,界定涉密與非涉密移動存儲介質(包括移動硬盤、軟盤、u盤、光盤、磁帶及各種存儲卡)及筆記本電腦,并登記造冊。

第二條 必須指定專人負責電腦和涉密移動存儲介質的日常管理工作。涉密移動存儲介質、電腦必須妥善保存。日常使用由使用人員保管,暫停使用的交由指定的專人保管。

第三條 涉密電腦、涉密移動存儲介質嚴禁在互聯網上使用。確因工作需要攜帶涉密電腦、涉密移動存儲介質外出,須報經單位分管領導批準,并履行相關手續(xù)和采取嚴格的保密措施。嚴禁將涉密電腦、涉密移動存儲介質借給外單位使用。

第四條 非涉密電腦、移動存儲介質不能與涉密的相混用;嚴禁將私人筆記本電腦、移動存儲介質帶入本單位網內使用。

第五條 涉密電腦、移動存儲介質需要送外部維修時,必須到國家保密工作部門指定的具有保密資質的單位進行維修,并將廢舊的存儲介質收回。涉密移動存儲介質在報廢前,應進行信息清除處理。

第六條 涉密電腦硬盤、移動存儲介質的銷毀,經單位分管領導批準后,到區(qū)國家保密委指定的銷毀點銷毀或送交區(qū)國家保密委統一銷毀,其他人員不得擅自銷毀。禁止將涉密移動存儲介質作為廢品出售。

第七條 工作人員不按規(guī)定管理和使用涉密電腦和涉密移動存儲介質造成泄密事件的,將依據法規(guī)追究責任,構成犯罪的將移送司法機關處理。

第8篇 印章保密資料安全管理制度

1、學校黨政公章,各部門的公章、財務專用章、合同專用章都應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

2、任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

3、保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

4、所有保密文件、資料都必須經學校辦公室登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下傳閱。

5、使用保密文件,資料應及時退還保密檔案室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

6、保密文件、資料嚴格借閱登記制度,應定期清查收回。

7、保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級部門。

8、保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第9篇 計算機保密管理制度

計算機保密管理制度(一)

為加強鼓樓區(qū)委辦公室計算機及其網絡信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據上級有關計算機信息系統保密管理的規(guī)定,制定本制度。

一、設立計算機信息系統安全保密管理工作小組,指定計算機信息保密安全員負責本辦計算機信息安全保密管理工作。

二、認真貫徹執(zhí)行上級有關計算機信息系統安全保密管理規(guī)定,抓好有關規(guī)章制度建設,切實落實領導負責制,工作人員崗位責任制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機房管理制度等,確保國家秘密安全。

三、凡被確認為涉密計算機或涉密網絡,應加貼“涉密標識”或標明“涉密標記”,嚴格按保密工作要求管理;凡與政務內網聯接的計算機和處理單位內部工作事務的計算機也應按涉密計算機加強管理,嚴防國家秘密(含內部工作秘密)信息泄漏。

四、處理國家秘密信息或內部工作秘密信息的計算機絕不能上國際互聯網,如確需上國際互聯網的計算機,必須安裝經國家保密部門批準認定的物理隔離卡;做到內外網分開使用,有上國際互聯網的計算機不能處理國家秘密或內部工作秘密信息。

五、認真落實“誰上網,誰負責”和“上網信息單位領導審批制度”的規(guī)定,凡向政務外網、互聯網提供或發(fā)布信息,其內容不得涉及國家秘密,且應事先經單位主管領導審查批準。

六、加強對涉密計算機信息系統使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應密級標識,密級標識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的計算機媒體,應按所存儲信息的最高密級標明密級,并按照密級的要求進行管理,存儲在計算機信息系統內的國家秘密信息,應采取密碼加密辦法保護;存儲過國家秘密信息的計算機媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機的維修,應保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機打印輸出的涉密文件,應當按相應密級文件進行管理。

七、嚴禁涉密計算機及其網絡與互聯網連接;嚴禁將存有秘密信息的移動存儲介質在互聯網(政務外網)上使用;嚴禁上網計算機處理涉密信息和內部文件資料;嚴禁非涉密移動存儲介質在涉密計算機及其網絡上使用,嚴禁將原涉密計算機變更用途作為可上國際互聯網的計算機使用,確保涉密與非涉密計算機、移動存儲介質嚴格分開使用。

八、加強對涉密計算機的安全管理。涉密計算機管理應明確責任人,責任人應認真做好計算機的日常維護保養(yǎng)、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現問題及時報告和保存單機資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機器正常使用;對重要涉密信息處理場所應有相應的管理制度,未經批準,無關人員不得擅自入內;對涉密計算機信息要進行定期的保密技術檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機信息安全保密。

九、認真做好計算機及其網絡情況統計上報工作。每年元月30日前將上一年度的計算機變動情況匯總報送區(qū)國家保密局。

計算機保密管理制度(二)

1、涉密和非涉密移動存儲介質要堅持“統一購置、統一標識、嚴格登記、集中管理”的要求,嚴禁公私交叉混用。

2、嚴禁移動存儲介質在涉密計算機和非涉密計算機中交叉使用。

3、嚴禁使用除光盤外的移動存儲介質從連接互聯網的計算機上直接拷貝文件、資料到涉密計算機上。

4、私人移動存儲介質不能用于存儲處理涉密信息。

5、涉密移動存儲介質要統一管理編號,要專人使用。

6、涉密移動存儲介質出現故障不能正常工作時,必須由單位技術人員或保密部門指定的地點進行維修,修理時,使用人應在場監(jiān)督,防止數據被復制。

7、銷毀涉密移動存儲介質必須送市文件資料銷毀中心銷毀。

第10篇 計算機保密管理制度范文

計算機保密管理制度(直)

為加強計算機信息保密管理工作,杜絕泄密隱患,確保國家秘密的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》,結合工作實際,制定本制度。

第一條 各單位信息中心負責計算機網絡的統一建設和管理,維護網絡正常運轉。

第二條 國家秘密信息不得在與國際互聯網聯網的計算機中存儲、處理、傳遞。涉密的網絡必須與國際互聯網物理隔離。各單位接涉密網絡的計算機不得上國際互聯網。

第三條 凡是上國際互聯網的信息要經單位分管領導審批。做到涉密的信息不上網、上網的信息不涉密。堅持“誰上網誰負責”的原則,加強上網人員的保密教育和管理,提高上網人員的保密觀念,增強防范意識,自覺執(zhí)行有關規(guī)定。

第四條 使用電子郵件進行網上信息交流,應當遵守國家有關保密規(guī)定。不得利用電子郵件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

第五條 凡涉及國家秘密信息的計算機設備的維修,應保證儲存的國家秘密信息不被泄露,到保密工作部門指定的維修點進行維修,并派技術人員在現場負責監(jiān)督。

第六條 如果發(fā)現計算機系統泄密后,應及時采取補救措施,并按規(guī)定在24小時內向上級主管部門報告。

第七條 涉密的計算機信息在打印輸出時,打印出的文件應當按照相應密級文件管理,打印過程中產生的殘、次、廢頁應當及時銷毀。

第八條工作人員不按規(guī)定管理和使用涉密計算機造成泄密事件的,將依照法規(guī)追究責任,構成犯罪的將移送司法機關處理。

第11篇 實驗中學印章和保密資料安全管理制度

州泰實驗中學印章和保密資料安全管理制度

1、學校黨政公章、各部門的公章、財務專用章、合同專用章都應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

2、任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

3、保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

4、所有保密文件、資料都必須經學校辦公室保密員登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下橫傳。

5、使用保密文件、資料應及時退還保密檔案室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

6、保密文件、資料嚴格借閱登記制度,保密員應定期清查收回。

7、保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級保密部門。

8、保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第12篇 保密管理制度

保密管理制度(一)

1、建設綜合檔案是本單位的規(guī)劃、工程招投標、工程質量監(jiān)督站、房產管理所、環(huán)衛(wèi)處、行政辦等各科室管理工作中形成的全部檔案的總和。它包括規(guī)劃選址、放線、建筑施工許可證發(fā)放、“兩書兩證”發(fā)放、財務憑證和黨務、政務和群團工作等方面的檔案。

2、建設綜合檔案實行統一管理原則。各科室新增檔案材料,由各科室兼職檔案員負責收集本部門在工作中形成的有保存價值的文件材料送交檔案室,進行鑒定、編號、歸檔,并按規(guī)范程序辦理移交手續(xù)。

3、檔案庫房必須具備衛(wèi)生的環(huán)境和良好防范措施。

4、定期進行庫存檔案的清理核對工作,做到賬、檔、卡相符,對破損或載體變質的檔案要進行修補和復制,保證檔案的完整。

5、應根據國家和有關部門制定的檔案分類編號辦法和保密規(guī)定,嚴格、科學、規(guī)范地進行檔案分類編號,確定保管期限和檔案鑒定工作。

6、借閱檔案資料要注意保護和保密,不得擅自復印、拍照,更不得涂改或在檔案上做任何標記、抽換、損壞,必須保證檔案的整潔,不得丟失泄密,如發(fā)現丟失泄密現象,應按保密規(guī)定立即向相關部門或保密機構報告,并采取相應防范措施。

7、檔案保密范圍:

①歷史檔案資料和編研材料中,涉及到領土歸屬、邊界勘定、民族關系的檔案資料;

②批量運輸檔案的時間、路線的保衛(wèi)方案;

③檔案庫的收藏檔案內容、數量以及保衛(wèi)方案、措施;

④歷史檔案及其編研材料中涉及的特種工藝、技術決竅、秘方及涉及中外產權的內容;

8、檔案管理不得擅自擴散的范圍:

①未經公布的檔案工作統計數字;

②正在研究、尚未做出結論的干部調配、內部評議問題。

③歷史檔案及其編研材料中涉及個人隱私的部分。

9、對秘密檔案資料應嚴加管理,嚴格傳遞、借閱手續(xù)。如需借閱須經領導批準,并在檔案閱覽室內查閱,不準帶出檔案室,不準摘抄,不得檀自擴大利用范圍,以確保檔案的安全。

保密管理制度(二)

1、呈送領導人指示的文件,應進行登記,領導人批示后,應退還辦文部門,領導人之間不得橫向傳批文件,不應把批文直接交承辦單位。

2、傳閱文件一律采取直傳方式,經管文件的人員應逐件登記送閱文人,閱后退回,要清點份數,閱文人之間不得橫向傳閱。

3、傳閱文件一般每次不得超過兩天,急件閱后即退,不得任意積壓與延長時間。

4、傳閱夾內的文件,不許隨意抽取。若因工作需要,必須經收發(fā)人員同意,(www.)并辦理借閱手續(xù)。不得擅自擴大文件的傳閱范圍。

5、文件閱畢后,必須簽注姓名(全稱)及時間。

6、傳閱文件必須注意保存與愛護,不得污損或丟失。

7、凡發(fā)給領導干部私人圈閱的各類文件,在年終必須按規(guī)定清退。

保密管理制度(三)

為保守黨和國家秘密,維護國家的安全和利益,保障改革開放和社會主義建設事業(yè)的順利進行,特制定局領導干部保密工作責任制。

1、局領導必須模范遵守保密法律、法規(guī)和下列保密責任制。

①不泄露知悉的黨和國家秘密。

②不在無保密保障的場所閱辦秘密文件、資料。

③不使用無保密保障的電信通信傳輸黨和國家秘密。

④不在家屬、親友、熟人和其他無關人員面前談論涉及黨和國家秘密事項。

⑤不在私人通訊及公開發(fā)表的文章、著作中涉及黨和國家秘密內容。

⑥不得攜帶秘密文件、資料參加社交活動。

⑦不在出國訪問、考察等外事活動中攜帶秘密文件、資料。

⑧不在接受來訪和采訪活動中涉及黨和國家秘密。

⑨閱辦完畢的秘密文件、資料應按規(guī)定及時清退、歸檔。

2、現職地、縣級干部閱辦秘密文件、資料和辦理其他涉及黨和國家秘密的事務,應在辦公室進行。

3、局領導因病住院,某些急辦秘密文電確需送醫(yī)院辦理的,應指定專人隨送隨辦并及時收回,不得泄露與擴散。

4、局領導及其身邊工作人員發(fā)生泄密問題,應主動及時向機關和保密部門報告,并積極配合有關部門及時采取補救措施,避免和減少損失。

5、局領導干部故意或者過失泄露國家秘密,情節(jié)嚴重的,依照刑法186條的規(guī)定追究刑事責任。凡違反《保密法》規(guī)定,泄露國家秘密,不夠刑事處罰的,單位有權酌情給予行政處分。

第13篇 涉外活動保密管理制度

涉外活動保密管理制度

第一條 根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、《武器裝備科研生產單位保密資格認證標準》,為嚴格涉外活動的保密工作,結合昆明貴金屬研究所、z鉑業(yè)股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況,制定本制度。

第二條 為了便于對外聯系和做好保密工作,承擔涉外活動任務的各單位、各部門負責人是涉外保密工作的的第一責任人,所和公司外事部門負責歸口實施保密監(jiān)督、管理。

第三條 涉外談判中,承辦部門應指定主談人,題目、內容一致,無關的涉密文件資料和涉密載體等不得帶入涉外交往場所。凡屬國家秘密或不宜公開的內部事項,不得擅自向外方提供。

第四條 涉及國家秘密的對外技術合作,承辦部門要做好敏感項目專家、邀請渠道、合作時間、地點以及在公開合作協議下進行的其它合作事宜的保密工作,要嚴格控制知悉人員范圍,核心部分只限少數人知悉,并指定專人負責掌握和管理,嚴禁泄密。

第五條 在對外合作中,要注意保護我方與其他合作方的秘密。應將有關保密事項納入合作或協作合同。嚴禁將我方與合作方的合作事宜、接觸渠道以及在公開合作協議下進行的其它合作事項,泄漏給第三方知悉。

第七條 嚴禁攜帶涉密載體參加外事活動,經批準向外方提供屬于國家秘密的文件、資料和其它含有國家秘密的信息物品或允許外方攜運出境的,必須填寫對外交往合作提供秘密事項保密審批表(見附表21),相關領導簽批,允許外方攜運出境的須到云南省保密局辦理“國家秘密載體出境許可證”。

第八條 有關“禁運”產品、設備的進口訂貨、交貨、索賠、索取資料、故障修理等對外事項,一律通過國家有關部門辦理。嚴禁以使用部門和個人的名義自行對外聯系。

第九條 因工作需要邀請外賓來所和公司洽談,承辦部門必須填寫外來人員參觀保密審批表(見附表22)制定涉外接待方案、界定接待范圍、接待區(qū)域和參加人員,報外事部門審查,業(yè)務主管領導審批后方可進行。參觀中承辦部門不得擅自改變參觀內容和范圍,并嚴禁外賓對軍工科研及軍品生產或背景有軍品的景物拍照。

第十條 所和公司涉密人員因公出國(境)參加涉外活動,外事部門應向保密辦提供涉密人員出國信息。保密辦在接到信息后應及時組織填寫《涉密人員對外科技交流保密義務承諾書》(見附表23)、《對外科技交流涉密人員登記表》(見附表24)及辦理相關保密提醒手續(xù)。外事部門在確認涉密手續(xù)辦理完結后,再給予辦理下一步出國(境)手續(xù)。出境人員須嚴格遵守“涉密人員對外科技交流保密守則”。

第十上條 所和公司涉密人員因私出國(境)的涉外活動,由外事部門要求相關涉密人員到保密辦進行涉密人員因私出國(境)審查后,有外事部門確認保密審查手續(xù)完結后才能辦理審批手續(xù)。

第十二條 在境外期間,出國人員不得在無保密措施的場合談論秘密或起草秘密事項,嚴禁泄露不宜公開的事項。嚴禁利用國際電話、電子郵件、傳真等通信手段談及國家秘密內容,不得用電話答復密電,凡需涉及涉密內容的應通過保密渠道妥善處理。

第十三條 出國考察攜帶的資料、文件、物品或計算機內,不屬于國家秘密而又不宜公開的內部資料,須經分管領導批準,并報保密委員會審查,外事部門備案。

第十四條 承辦部門對涉外活動的基本情況須有文字記載,并報外事部門備案。

第十五條 保密辦對以上涉外活動負有監(jiān)督檢查權力。

第十六條 本制度由保密委員會辦公室負責解釋。

第十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第14篇 后勤產業(yè)處印章保密資料安全管理制度

后勤產業(yè)處印章和保密資料安全管理制度

第一條 后勤產業(yè)處公章、各部門的公章、合同專用章應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

第二條 任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

第三條 保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

第四條 所有保密文件、資料都必須經后勤產業(yè)處辦公室指定人員登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下橫傳。

第五條 使用保密文件、資料應及時退還辦公室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

第六條 保密文件、資料嚴格借閱登記制度,保密員應定期清查收回。

第七條 保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級保密部門。

第八條 保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第15篇 測繪隊涉密計算機及涉密網絡保密管理制度

測繪隊涉密計算機及涉密網絡保密管理制度

第一條 為加強涉密計算機及涉密網絡的管理,保障辦公使用過程中國家秘密的安全,避免計算機病毒等非法入侵,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規(guī)定》、《計算機信息系統國際互聯網保密管理規(guī)定》及其它相關規(guī)定,結合實際,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱的涉密計算機及涉密網絡是指處理、存儲和傳輸涉密信息的電腦、涉密信息系統及涉密網絡等。

第三條 主管領導執(zhí)行本規(guī)定負有指導、監(jiān)督、檢查職責。分管領導、科室負責人,對執(zhí)行本規(guī)定負有指導、監(jiān)督、檢查職責。

第四條 涉密計算機投入使用前,要進行必要的安全檢查,不允許進行各種形式的有線及無線的網絡連接,不允許使用無線功能的鍵盤鼠標進行操作。

第五條 涉密計算機應為專人專用,用戶應定期修改機器登錄密碼,密碼要求8位以上并有英文大小寫和數字的混排。

第六條 涉密網絡由各單位指派專人負責接入管理,不允許私自將電腦、小交換機、無線設備接入涉密網點。

第七條 涉密網絡需要使用移動介質前,應先檢查移動介質是否存在病毒、木馬等惡意程序。

第八條 涉密人員因工作變化、調動等原因,需要開始或停止使用涉密計算機及涉密網絡的,所在單位應備案登記,并提交書面申請由分管領導批準后再由信息中心開通或關閉相應權限。

第九條 涉密計算機及涉密網絡所在的場所,必須采取必要的安全防護措施,安裝防盜門和報警器及監(jiān)控設備等必要措施,并指定專人進行日常管理,嚴禁無關人員進入該場所。

第十條 涉密計算機及涉密網絡設備需要維修的,必須到地區(qū)保密委指定的維修單位維修。涉密計算機等設備送修前必須將涉密存儲部件拆除并妥善保管;如需請外來人員維修,單位應派人全程監(jiān)督修理過程。涉密存儲部件出現故障,如不能保證安全保密,必須將涉密載體予以銷毀。

第十一條 涉密計算機如需恢復其存儲信息,必須到區(qū)保密委指定的具有保密資質的單位進行處理,并將廢舊的存儲介質收回。

第十二條 禁止將涉密計算機轉為非涉密環(huán)境使用和進行公益捐贈或銷售。

第十三條 報廢、銷毀涉密設備應當嚴格履行審批、清點、登記手續(xù),送至區(qū)保密委指定的銷毀單位銷毀;任何單位和個人不得擅自銷毀。

第十四條 工作人員違反本規(guī)定,情節(jié)較輕的,應責令改正,給予批評教育;情節(jié)嚴重,造成泄露機密的,按照有關保密規(guī)定給予責任人行政或黨紀處分;構成犯罪的,移交司法機關,依法追究刑事責任。

第16篇 出生醫(yī)醫(yī)學證明網絡安全保密管理制度

1.嚴格《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)和查詢賬號、密碼的使用權限管理,未經許可,不得泄漏密碼,如發(fā)生泄漏應立即更改密碼并向上級報告。

2.管理和簽發(fā)機構及其工作人員對因管理、簽發(fā)《出生醫(yī)學證明》而掌握的公民的個人信息,應予以保密,不得擅自向第三方提供個案信息。

3.《出生醫(yī)學證明》信息統計資料,對外公布權限歸屬同級衛(wèi)生行政部門。其他部門、機構和個人需要應用統計數據對外交流,須經同級衛(wèi)生行政部門的同意。

4.用于《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)的計算機應專機專人專用,并設有開機密碼加強安全防范。

5.做好《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)數據的備份,以防數據失滅。

保密管理制度范例匯編【16篇】

保密管理制度是企業(yè)運營中的核心環(huán)節(jié),旨在保護企業(yè)的關鍵信息和知識產權不受未經授權的訪問、使用或泄露。它確保了企業(yè)內部信息的安全性,維護了企業(yè)的競爭優(yōu)勢,防止商業(yè)機密流
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