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計劃管理制度15篇

更新時間:2024-05-08 查看人數(shù):75

計劃管理制度

計劃管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,旨在確保組織的目標得以有效實現(xiàn),資源得到合理配置,并通過有序的規(guī)劃和執(zhí)行,提升企業(yè)的運營效率與效果。

包括哪些方面

1. 目標設定:明確企業(yè)短期和長期的業(yè)務目標,確保所有部門和員工都清楚其工作方向。

2. 計劃制定:基于目標,制定詳細的行動計劃,包括項目計劃、預算計劃、人力資源計劃等。

3. 執(zhí)行監(jiān)控:實施過程中對計劃進行持續(xù)跟蹤,確保按進度執(zhí)行。

4. 調(diào)整優(yōu)化:根據(jù)實際情況對計劃進行必要的調(diào)整,以適應市場變化和內(nèi)部需求。

5. 評估反饋:定期評估計劃執(zhí)行效果,收集反饋,為下一輪計劃提供參考。

重要性

計劃管理的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 提高效率:通過明確的目標和計劃,減少工作中的盲目性和重復性,提高工作效率。

2. 資源優(yōu)化:合理分配和使用資源,避免浪費,提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

3. 風險控制:預見可能的問題,提前制定應對策略,降低風險。

4. 激勵員工:清晰的計劃可以幫助員工理解自己的職責和期望,提高工作積極性。

方案

1. 建立健全計劃管理體系:制定全面的計劃管理流程,明確各環(huán)節(jié)的職責和標準。

2. 引入智能工具:利用現(xiàn)代信息技術(shù),如項目管理軟件,提高計劃管理的自動化水平。

3. 培訓與溝通:定期進行計劃管理培訓,強化員工的計劃意識,加強部門間的溝通協(xié)調(diào)。

4. 定期審查:設立定期的計劃審查會議,對計劃的執(zhí)行情況進行公開討論和評估。

5. 制定激勵機制:將計劃完成情況納入績效考核,激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)新性。

計劃管理制度的實施需要全體員工的參與和支持,只有當每個層級都能理解和執(zhí)行計劃,才能真正發(fā)揮其作用,推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在實踐中,我們需要不斷調(diào)整和完善制度,以適應不斷變化的內(nèi)外環(huán)境,確保企業(yè)始終保持競爭優(yōu)勢。

計劃管理制度范文

第1篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司銷售計劃管理制度

房地產(chǎn)發(fā)展有限公司銷售計劃管理制度

第一章總則

第一條 為規(guī)范部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉(zhuǎn),特制訂本制度。

第二條 本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。

第二章、銷售計劃的編制

第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發(fā)展計劃、利益計劃、損益計劃、資產(chǎn)負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎。

第四條銷售計劃的內(nèi)容

簡明的銷售計劃的內(nèi)容至少應包含下述幾點:

(一)商品計劃(制作什么產(chǎn)品)

(二)渠道計劃(透過何種渠道)

(三)成本計劃(用多少錢)

(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)

(五)銷售總額計劃(銷售到哪里比重如何)

(六)促銷計劃(如何銷售)

第五條年度銷售總額計劃的編制

參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結(jié)合項目工程進度、銷售結(jié)點進行編制。

第六條月度銷售額計劃的編制

根據(jù)項目工程進度、相關(guān)結(jié)點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。

第七條銷售費用計劃的編制

根據(jù)年度、月度銷售計劃,結(jié)合銷售推廣進度,確定本年度、月度的銷售費用。

第八條促銷計劃的編制

(一)與銷售方法相關(guān)的促銷計劃

1、pop(銷售點展示)

2、銷售贈品及獎金的支付

3、招待促銷會

4、掌握節(jié)日人口聚集處促銷

5、折扣優(yōu)惠促銷

(二)與銷售人員相關(guān)的促銷計劃

1、業(yè)績獎賞

2、行動管理及教育強化

3、銷售競賽

4、團隊合作的銷售

(三)廣告宣傳等促銷計劃著眼點

1、pop(銷售點展示)

2、宣傳單隨報夾入

3、戶外廣告

4、目錄、海報宣傳

5、報紙、雜志廣告

6、電視、電臺廣告

7、其他廣告

第三章附則

第九條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸營銷部。

第十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

第2篇 經(jīng)營計劃預算資金管理制度

經(jīng)營計劃與預算資金管理屬于財務管理的范疇內(nèi),那么經(jīng)營計劃與預算資金管理制度有哪些大家不妨閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的下文。

第一條經(jīng)營計劃與預算制訂:隨著科技的不斷發(fā)展和市場競爭的日益激烈,如何使成本降低,獲取最大利潤已成為企業(yè)界共同努力的重大課題。通常來說,制訂完善的經(jīng)營計劃和進行規(guī)范科學的預算可以幫助企業(yè)降低風險,提高經(jīng)濟效益。本計劃旨在提高工作效率,主要是對下一年度的經(jīng)營目標與經(jīng)營方針預作提示,責成各部門依據(jù)公司目標,擬訂(或修訂)相關(guān)管理制度或改善方案,并配合年度預算的編制,預測產(chǎn)品市場的增減變動,配合設定之產(chǎn)能與成本標準,擬訂年度產(chǎn)銷計劃,預估年度損益及資金的調(diào)度運用,并作為考核各部門執(zhí)行績效的依據(jù)。通過各種標準的設定,事前的合理規(guī)劃,并經(jīng)由各管理階層的積極參與,以達到避免錯誤,減少浪費,激勵士氣,達到降低成本創(chuàng)造利潤的目的。

第二條經(jīng)營目標:

1.總目標:不斷加強企業(yè)資金管理,不斷進行開拓創(chuàng)新,迅速提高營業(yè)額,合理控制成本,使利潤最大化。

2.各部門目標:

(1)貿(mào)易部:

①充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。

②利用現(xiàn)有市場,購銷相關(guān)產(chǎn)品,擴大營業(yè)額。

③銷售費用的控制(運輸費用、報關(guān)費用、保險費用等。

④呆品處理。

⑤外銷成長率()%,年度外銷金額()元。

(2)內(nèi)銷部:

①估計內(nèi)銷產(chǎn)品銷售數(shù)里,協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心建立適當庫存量。

②建立內(nèi)銷銷售網(wǎng),擴大現(xiàn)有客戶的采購規(guī)格及數(shù)量。

③呆品處理。

④內(nèi)銷成長率()%,年度內(nèi)銷金額()元。

(3)供應部:

①建立機物料abc分類,實施重點控制。

②建立各主要原物料安全庫存量,經(jīng)濟采購量。選擇優(yōu)良供應廠商,商訂長期采購合同;加強比價功能,降低采購價格。

③降低平均庫存量:

a料()天,()磅。

b料()天,()磅。

c機物料降低()%,()元。

(4)總務部人事科:

①建立員工進用升遷,薪資考核獎懲的人事制度。

②精簡人事,控制管理費用。

(5)事業(yè)關(guān)系室:

①建立人物出人廠管理規(guī)則。

②加強警衛(wèi)勤務訓練。

(6)會計部:

①修訂現(xiàn)行會計制度,精簡作業(yè)流程,加強管理會計功能。

②適時提供各項管理報表。

③強化現(xiàn)金預測功能,靈活資金調(diào)度。

④嚴格審核費用開支,控制預算。

⑤每月實施存貨盤點。

(7)總經(jīng)理室(生產(chǎn)管理中心):

①研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新配方。

②推動或?qū)徍烁鞣N專案研究。

③協(xié)調(diào)產(chǎn)銷活動,擬定或修改生產(chǎn)計劃,追蹤管理生產(chǎn)進度;協(xié)助一、二廠調(diào)度人力,協(xié)調(diào)各中間生產(chǎn)單位,原料的調(diào)度移撥,避免產(chǎn)能閑置或停機待料,或超量生產(chǎn)。

④研擬人員訓練計劃。

(8)一、二廠:

①總務:

a.改善員工伙食方案。

b.改善工作環(huán)境,照顧員工生活,加強福利娛樂措施。

②工程保全:擬訂年度機器設備維修計劃。

③質(zhì)管:

a.擬訂(修訂)質(zhì)量管理標準。

b.推動qcc活動(質(zhì)量管理圈)。

c.擬訂“改善提案制度”。

④生產(chǎn):

a.嚴格管理生產(chǎn)進度,全力完成生產(chǎn)計劃目標。

b.管理原料耗用。

c.靈活人員調(diào)度,避免閑置人工。

d.機動調(diào)撥各種原料供應,避免停機待料。

e.加強機器修護,強化在職訓練,提高生產(chǎn)效率,精簡人員編制。

第三條預算編制的內(nèi)容及說明:

1.營業(yè)計劃說明書。本表是貿(mào)易部與內(nèi)銷部在預算年度中營業(yè)計劃的書面報告,內(nèi)容包括:市場的展望、新產(chǎn)品的開發(fā)、舊產(chǎn)品的淘汰、新客戶的開發(fā)或舊客戶的淘汰、廣告或其他銷售推廣政策、售價政策、授信及賬款回收政策、業(yè)務人員的增減異動、銷售費用的限制、本年度營業(yè)方面所可能遭遇的困難及其克服對策等的說明。

2.客戶別銷售計劃表。由貿(mào)易部及內(nèi)銷部根據(jù)市場情況,客戶往來情況預計各客戶的銷售量,以擬訂的售價予以編制。(外銷方面如無法依客戶別預估時,則依銷售地區(qū)別預測)

3.產(chǎn)品別銷售計劃表。本表系以產(chǎn)品別為主,分內(nèi)外銷,由表二匯總編制而成。

4.生產(chǎn)計劃說明書。由一、二廠就產(chǎn)量及產(chǎn)能運用計劃、質(zhì)量計劃、新產(chǎn)品或新技術(shù)(包括新配合)的研究開發(fā)計劃、機械修護計劃、機械淘汰更新及擴建計劃、人員合理化計劃、成本控制計劃、本年度生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說明。

5.標準產(chǎn)能設定表。系按各生產(chǎn)部門正常編制下,主要生產(chǎn)設備的設計產(chǎn)能及生產(chǎn)效率所設定的標準產(chǎn)能,作為生產(chǎn)管理中心編制產(chǎn)銷配合計劃表的參考,并作為考核實際生產(chǎn)效率的依據(jù)。

6.標準用料設定表。系各生產(chǎn)部門產(chǎn)制品每單位主要原料的標準耗用量,作為生產(chǎn)管理中心編制生產(chǎn)計劃及供應部編制采購計劃的參考,并作為考核原料耗用的依據(jù)。

7.標準人工費用設定表。系各部門在標準產(chǎn)能下,配置的人員編制及用人費用標準。依性質(zhì)分為直接人工及間接人工兩項,俊生產(chǎn)計劃確定后,作為編制人工費用預算及考核人工效率的依據(jù)。

8.標準制造費用設定表。系各部門在標準產(chǎn)能下,耗用的電力、重油、機物料、維修費用等費用標準,分為變動及固定兩項。作為生產(chǎn)計劃確定后編制制造費用預算表及考核費用支出的依據(jù)。

9.服務部門費用分攤設定表。系按費用性質(zhì),依服務部門提供服務的比重,分配服務部門費用給生產(chǎn)部門的設定標準。

10.產(chǎn)銷配合計劃表。本表是本公司預算年度產(chǎn)銷活動的基本報表,由總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心根據(jù)營業(yè)部門及生產(chǎn)部門提供的資料,綜合市場環(huán)境、生產(chǎn)狀況、制成品存貨水準、及成本利潤等因素,加以協(xié)調(diào)而編制,提經(jīng)公司預算委員會討論的年度產(chǎn)銷計劃。

11.生產(chǎn)計劃表。系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實施的產(chǎn)銷配合計劃表內(nèi)所列各項產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量,而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門產(chǎn)制品的計劃生產(chǎn)數(shù)量表,作為預算年度追蹤考核各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度達成率的依據(jù)。

12.主要材料耗用量預算表。本表由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃及標準用料設定表加以匯編而成。

13.資材計劃說明書。由供應部就庫存政策、采購政策、付款計劃等加以說明。

14.主要材料采購預算表。本表由供應部依據(jù)主要材料耗用量預算表斟酌材料的合理庫存、經(jīng)濟采購量及材料價格趨勢等予匯編,作為編制主要材料耗用成本的依據(jù)。

15.固定資產(chǎn)擴建改良及專案費用預算表。系供應部根據(jù)營業(yè)計劃說明書,生產(chǎn)計劃說明書產(chǎn)銷配合計劃表及公司預算委員會決議事項所編制的年度資本支出及專案支出預算與完工進度表。

16.工繳匯總表。系一廠二廠依據(jù)生產(chǎn)計劃表,標準人工費用設定表,標準制造費用設定表,固定資產(chǎn)擴建改良及專案費用預算表所編制的人工及制造費用年度預算金額。

17.生產(chǎn)成本預算表。本表系會計部依據(jù)表十一、十二、十四、十六所編制的各產(chǎn)品直接材料、直接人工及制造費用的總成本及單位成本預算表。

18.銷貨成本預算表。系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及生產(chǎn)成本預算表,加以匯編而成。

19.營業(yè)收入預算表。系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及預估的其他收人,加以匯編而成。

20.推銷管理財務費用預算表。系會計部參酌前年度實際開支,并依據(jù)年度營業(yè)管理計劃所編制的推銷管理財務費用年度預算。

21.損益預算表。系會計部依據(jù)表十八、表十九、表二十編制的年度損益預算表。

22.資金來源運用表。系會計部根據(jù)年度產(chǎn)銷庫存計劃、資本支出計劃及債務償還計劃等資料,編制而成。

23.管理計劃說明書。由公司總務部及人事科就組織編制合理化計劃、人員增減異動計劃、人力發(fā)展訓練計劃、管理規(guī)章辦法的推行計劃等加以說明,供總經(jīng)理室編寫經(jīng)營計劃及會計部編制管理費用預算的參考。

24.經(jīng)營計劃說明書。由總經(jīng)理室就前述有關(guān)資料,就營業(yè)生產(chǎn),資材管理等計劃加以綜合及摘要的說明。

第四級推行預算制度的組織:

1.公司頂算委員會:主任委員:總經(jīng)理

副主任委員:副總經(jīng)理

委員:貿(mào)易部經(jīng)理

內(nèi)銷部經(jīng)理

供應都經(jīng)理

總務部經(jīng)理

會計部經(jīng)理

總經(jīng)理室主任

生產(chǎn)管理中心主任

第一廠廠長

第二廠廠長

執(zhí)行秘書:會計部副經(jīng)理

2.一廠預算委員會:主任委員:廠長

委員:副廠長

副廠長

主任

執(zhí)行秘書:專員

3.二廠預算委員會:主任委員:廠長

委員:副廠長

副廠長

主任

科長

科長

執(zhí)行秘書:專員

4.預算委員會的職責:

(1)決定公司或各廠的經(jīng)營目標及方針。

(2)審查公司各部及一、二廠的初步預算并討論建議修正事項。

(3)協(xié)調(diào)各部門間的矛盾或分歧事項。

(4)預算的核準。

(5)環(huán)境變更時,預算的修改及經(jīng)營方針的變更。

(6)接受并分析預算執(zhí)行報告。

5.預算執(zhí)行秘書的職責:

(1)提供各部門編制預算所需的表單格式及進度表等。

(2)提供各部門所需的生產(chǎn)、收人成本與費用等資料以供編制預算的參考。

(3)匯總各部門的初步預算,提出建議事項,交預算委員會討論。

(4)督促預算編制的進度。

(5)比較與分析實際執(zhí)行結(jié)果與預算的差異情況。

(6)勸導各部門切實執(zhí)行預算有關(guān)事宜。

(7)其他有關(guān)預算推行的策劃與聯(lián)絡事項。

第五條預算編審程序及日程進度:

1月__日公司預算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預算年度初步設定的經(jīng)營目標,及準備預算編制籌備事項,并編成會議資料。

1月__日召開公司預算委員會,說明預算編制程序,頒布公司年度經(jīng)營目標。

1月__日召開一、二廠預算委員會,根據(jù)公司年度經(jīng)營目標,頒布一、二廠年度經(jīng)營目標,責成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表,并設定產(chǎn)能、用料、人工及費用預算標準。

1月__日貿(mào)易部、內(nèi)銷部及一、二廠各級主管開始編制預算,總務部、人事室、事業(yè)關(guān)系室開始擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表。

2月__日總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心開始編制預算。公司預算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預算及計劃大綱,做成修正案提交公司預算委員會討論。

2月__日召開第二次公司預算委員會,協(xié)調(diào)修正總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心提報的年度產(chǎn)銷計劃。核定一、二廠提報的產(chǎn)能、用料、人工及費用預算標準、及各部門提報的管理計劃大組及完成進度表。

2月__日總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理中心、貿(mào)易部、內(nèi)銷部根據(jù)公司預算委員會決議事項修正萬算,一、二廠根據(jù)核定的生產(chǎn)計劃及用料標準,編制材料耗用量預算及人工制造費用預算。各翻門根據(jù)核定的管理計劃大綱及進度表著手草擬計劃草案。

2月__日供應部開始編制預算。

2月__日一、二廠開始編制生產(chǎn)成本預算。

2月__日會計部開始編制預算。

3月__日總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書。

3月__日召開第三次公司預算委員會,討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預算案。

3月__日頒布年度經(jīng)營計劃及年度預算。

3月__日各單位開始編制下一年度元月份預算。

學行政管理特點

第3篇 公司計劃管理制度

計劃管理制度

一、目的:

1、在科學預測的基礎上,為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù),制定公司的長遠規(guī)劃,并通過近期計劃組織實施。

2、根據(jù)市場需求和公司能力,編制公司的年度、月度計劃,使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行。

3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務,并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合,不斷改善公司的各項技術(shù)經(jīng)濟指標,以取得最佳的經(jīng)濟效果。

4、通過計劃工作的表格化、工具化、量化,推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作

二、適用范圍

公司所有部門之計劃工作事務,均適用本規(guī)定。

三、責任

1、生產(chǎn)計劃部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。

2、總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。

四、生效日期

本制度自總經(jīng)理批準之日起生效執(zhí)行。

五、正文

(一)計劃管理的基本原則

1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分,是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。計劃一經(jīng)下達,各級各部門都必須發(fā)動職員,采取切實有效的措施,保證計劃的實現(xiàn)。

2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作,是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具,應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況,禁止弄虛作假。

3、生產(chǎn)計劃部是公司綜合計劃管理部門,負責公司綜合計劃的檢查、監(jiān)控、協(xié)調(diào)、評估與考核。

4、編制長期計劃必須遵循的原則:

(1)長期計劃(如三年業(yè)務計劃)是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃,通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn),其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面:

●企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向;

●企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模;

●企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平,技術(shù)改造方向;

●企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標將要達到的水平;

●企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造;

●職工教育培訓及人力發(fā)展計劃;

●能源及原材料的節(jié)約。

(2)編制公司長期計劃的主要依據(jù):

●經(jīng)濟發(fā)展的需要;

●市場需要;

●公司的生產(chǎn)技術(shù)條件;

●國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢;

●技術(shù)改進、引進和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。

4、年度計劃

(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內(nèi)的行動綱領,又是安排月度計劃的重要依據(jù)。因此,公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動,都必須嚴格按計劃執(zhí)行。

(2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制,由分管計劃工作的副總負責領導,各業(yè)務歸口部(室)按管什么業(yè)務,就編什么計劃的原則組織編制各種專業(yè)計劃。

(3)年度計劃編制的主要依據(jù):

●集團主管部門下達的指令及指導性計劃;

●公司總經(jīng)理提出的年度方針目標;

●產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料;

●長遠發(fā)展規(guī)劃;

●前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料;

●各種技術(shù)經(jīng)濟定額。

(4)編制計劃所需資料由各部(室)、車間相互提供,任何單位都不得拒絕。

5、作業(yè)計劃

(1)作業(yè)計劃是各部門為達成年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行而制訂的具體實施計劃,可分為月度計劃、周計劃、日計劃。

(2)作業(yè)計劃由各部門組織編制實施。

(3)作業(yè)計劃編制的主要依據(jù):

●公司主管部門下達的指令及指導性計劃;

●對口部門的實際工作狀況;

●產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料;

●年度綜合計劃;

●前期預計完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計資料;

●經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。

(二)計劃編制的職能劃分

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求,分解的各專業(yè)計劃及歸口單位如下:

(1)財務預算計劃

財務預算計劃由財務部組織編制,并負責編制、實施、檢查、評估、考核的全過程管理。

(2)銷售計劃及促銷計劃

由銷售部歸口管理。

(3)市場開發(fā)計劃及新產(chǎn)品上市計劃

由市場部歸口管理;

(4)生產(chǎn)計劃

由生產(chǎn)計劃部歸口管理;

(5)物資需求計劃

包括:原輔料需求計劃,由生產(chǎn)計劃部歸口管理;

備品備件需求計劃,由設備部歸口管理;

雜品需求計劃,由倉儲部歸口管理;

辦公用品需求計劃,由總經(jīng)辦歸口管理;

促銷用品需求計劃,由銷售綜合部歸口管理;

(6)采購計劃

由采購部歸口管理;

(7)物資儲備計劃

由倉儲部歸口管理;

(8)設備維修計劃

由設備部歸口管理;

(9)培訓計劃及人力發(fā)展計劃

由人力資源部歸口管理;

(10)品質(zhì)控制計劃

由品控部歸口管理;

(11)新產(chǎn)品開發(fā)及新技術(shù)推廣計劃

由技術(shù)部歸口管理;

(12)能源管理和控制計劃

由能源環(huán)保部歸口管理;

(三)計劃的實施

1、計劃前期控制

(1)計劃所規(guī)定的各項任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,必須適當設置各種指標,建立健全公司的指標體系,完善和促進計劃管理工作。

(2)計劃指標應按平均先進水平(集團目標)來確定,一般應高于上

期實際達到的水平,并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。

(3)計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產(chǎn)計劃部負責匯總、平衡、上報和下達,各部(室)、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為首,組織有關(guān)職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

(4)為使計劃任務層層落實,計劃指標必須進行層層分解,堅持誰管什么指標,就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接,分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。

(5)公司級指標的設置,須按上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要,同指標歸口部門商定。

(6)必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經(jīng)營綜合計劃。

2、計劃實施控制

(1)計劃在組織實施過程中出現(xiàn)的問題應及時處理,以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項管理活動的正常進行為首要原則。

(2)接口中出現(xiàn)的問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)解決。

(3)如果專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果,應及時請示分管領導。

(4)公司各種例會制度也是協(xié)調(diào)解決接口問題的有效途徑。

(四)計劃的調(diào)整

為維護計劃的嚴肅性,公司計劃一經(jīng)上級主管機關(guān)及公司領導批準下達后,必須嚴格執(zhí)行,各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調(diào)動廣大職員完成計劃積極性的前提下,可調(diào)整計劃指標,但必須辦理審批手續(xù)。

1、公司級計劃指標的調(diào)整,由執(zhí)行單位提出書面申請,送歸口部(室)簽署意見后,經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核報主管副總審批呈總經(jīng)理簽批,屬集團公司下達的計劃指標,還要報上級主管機關(guān)審批,在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。

2、調(diào)整年度計劃指標應提前一個季度申請,調(diào)整月度計劃指標應提前十天申請。

3、調(diào)整某一項計劃指標,如需同時相應調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時,應一并上報,呈請審批,以保證計劃的平?、協(xié)調(diào)。

4、調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準,在未接書面批復以前,一律按原計劃考核。

(五)計劃的評估與考核

1、各種專業(yè)計劃應設置相應的檢查、評估、控制、考核體系。

2、各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計劃的順利完成。

3、檢查計劃執(zhí)行情況,應充分利用統(tǒng)計報表,會計報表,業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù),一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。

4、年度計劃應以月為單位,定期進行檢查、評估、考核,對出現(xiàn)的問題,各級部門及時提出控制措施及考核意見,年底進行全面考核。

5、月度計劃應以周為單位,進行評估、小結(jié),適時監(jiān)控,月底進行考核。

6、計劃的考核必須與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合。考核的計劃數(shù),一律以上一級部門批準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。

(六)計劃體系的完善

計劃運行過程中出現(xiàn)的問題如果是長期性或系統(tǒng)問題,經(jīng)請示主管領導后,需組織對相關(guān)制度和管理手冊進行修改、完善。

(七)計劃編制流程圖

(八)計劃控制流程圖

第4篇 安全技術(shù)措施計劃的編制與管理制度

第一條?? 安全技術(shù)措施計劃是企業(yè)生產(chǎn),技術(shù)、財務計劃的一個組成部分,是國家為了有計劃地改善勞動條件,防止工傷事故,預防職業(yè)病和職業(yè)中毒,以保證安全生產(chǎn)的一項技術(shù)措施。安全技術(shù)措施計劃的編制,應以改善勞動條件,保障職工安全健康和促進生產(chǎn)發(fā)展為目的。

第二條?? 綜合管理部負責組織公司安全技術(shù)措施計劃的編制,公司在編制年度生產(chǎn)技術(shù)財務計劃的同時,必須編制安全技術(shù)措施計劃。

第三條?? 安全技術(shù)措施經(jīng)費,必須專款專用,公司每年從全部更新改造資金中安排10%—20%技安措施費,用于安全生產(chǎn)和勞動保護。

第四條?? 凡新建、改建、擴建和革新、挖潛改造的工程項目,做到安全保護措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。

上述工程項目和安全技術(shù)措施項目的設計方案、定型圖紙資料,主管設計單位應與安全管理部門會簽后才能施工。竣工后,由安全管理部門參如驗收。確認未達到國家標準或不符合安全要求者,不應報完成并不得投入使用。

第五條?? 安全技術(shù)措施項目完成后,應經(jīng)過安全管理部門和有關(guān)部門的監(jiān)測確認,未達到國家標準者,不應報完成,無故拖期造成不良后果者,應追究責任;完成項目,應立即組織專人管理,并制定管理責任制度,保養(yǎng)制度,以確保發(fā)揮良好效果。

第5篇 危險廢物管理計劃制度

根據(jù)《中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十三條規(guī)定及環(huán)保部門對危險廢物規(guī)范化管理工作實施方案的要求,為加強本單位危險廢物的管理,減少危險廢物的危害性、合理利用和無害化處置危險廢物,防治危險廢物污染環(huán)境;促進本單位清潔利用和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要,結(jié)合本單位實際情況特制定危險廢物管理計劃制度,具體內(nèi)容如下:

1、危險廢物管理計劃由本單位危險廢物管理工作領導小組, 按照《中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法》相關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位上年度的利用情況及管理計劃期限內(nèi)的利用計劃情況制定。危險廢物管理計劃以書面形式制定。

2、危險廢物管理計劃制定的原則和要求

(1)、根據(jù)國家和地方危險廢物管理規(guī)定制定。

(2)、體現(xiàn)危險廢物嚴格控制和重點防治的原則,體現(xiàn)對危險廢物利用、貯存、運輸、利用和處置全過程監(jiān)督管理的原則,體現(xiàn)減少危險廢物的危害性、充分合理利用危險廢物和無害化處置危險廢物的原則。

(3)、根據(jù)《危險廢物管理計劃制定和備案指南》的要求和本單位實際情況,確定制定危險廢物管理計劃的內(nèi)容。

3、危險廢物管理計劃的備案每年12月30日前,向縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門報送下一年度的危險廢物管理計劃。 指定專人妥善保管危險廢物管理計劃。危險廢物管理計劃書應當至少保存19年。

4、危險廢物管理計劃的內(nèi)容有下列重大改變時,及時以書面形式向環(huán)保部門匯報:

(1)變更法人名稱、法定代表人和住所的;

(2)增加或者減少危險廢物類別的;

(3)新建或者改建、擴建和拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設施的;

(4)因改進工藝、調(diào)整產(chǎn)品或搬遷而停止利用危險廢物的。

第6篇 _大廈物業(yè)工程部工作計劃管理制度

大廈物業(yè)工程部工作計劃管理制度

1、工程部應根據(jù)管理目標制定工作計劃,并嚴格按計劃執(zhí)行,使工作井井有條。

2、根據(jù)大廈存在的功能缺陷和大廈的發(fā)展方向,制定十年發(fā)展規(guī)劃;每年應制定年度設備維護和更新改造計劃;每季、每月、每周、每日都應有具體實施計劃。

3、規(guī)劃和年度計劃由工程部提出,由物業(yè)管理中心行政部審核,項目報請物業(yè)管理中心主任。季、月、周、日計劃由工程部自行制訂。

4、各階段計劃必須與總體計劃相符合。

5、在日常工作中必須認真落實計劃內(nèi)容,做到時間、人力、物力保障,保證計劃按期完成。若因客觀原因計劃無法按期完成時,應事先向領導說明。

6、各級領導要經(jīng)常檢查計劃執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。若在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)計劃不符合實際情況時可予以修正。

第7篇 防治瓦斯計劃管理制度

1、礦長對防治瓦斯工作負全面責任,應定期檢查平衡防治瓦斯工作,解決防治瓦斯所需的勞動力、財力、物力,保證防治瓦斯工作的實施。

2、防治瓦斯主管部門必須及時拿出防治瓦斯工程、項目所需設備、資金等計劃,有關(guān)部門及領導審批后報生產(chǎn)技術(shù)科、物資供應及集團公司,否則除對防治瓦斯主管部門罰款500—1000元外,還要對由于計劃不當產(chǎn)生的后果負責。

3、所需防治瓦斯設備、配件,防治瓦斯主管部門必須提供廠家、型號、功率等技術(shù)參數(shù),否則,除不予列入計劃外,還對有關(guān)責任人罰款50元/件。

4、生產(chǎn)技術(shù)科必須把年度、季度、月的防治瓦斯措施計劃列入年度、季度、月的生產(chǎn)建設計劃,否則對生產(chǎn)技術(shù)科科長罰款100—500元,并立即整改。

5、財務、物資供應、人事都必須把年度、季度、月的防治瓦斯措施計劃所需的資金、設備、勞動力相應地納入財務、供應、勞動力計劃,并及時交生產(chǎn)技術(shù)科隨生產(chǎn)計劃一同下發(fā),否則對部門科長罰款100元,并對產(chǎn)生的后果負責。

第8篇 公司生產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度(2)

公司生產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度(二)

主題內(nèi)容與適用范圍

本標準規(guī)定了生產(chǎn)作業(yè)計劃的體系與分工、編制依據(jù)、編制程序、編制/更改程序、實施與考核等內(nèi)容。

本標準適用于本廠的生產(chǎn)作業(yè)計劃管理

定義與基本概念

生產(chǎn)作業(yè)計劃,是企業(yè)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行計劃,是組織生產(chǎn)的指令性文件,是生產(chǎn)調(diào)度工作的依據(jù),是保證連續(xù)、均衡生產(chǎn)的重要手段。

生產(chǎn)作業(yè)計劃體系與分工

我公司生產(chǎn)作業(yè)計劃在生產(chǎn)副總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下,實行二級管理,即廠級(以下稱一級)和車間級(以下稱二級)二級管理,分別配備專職或兼職的生產(chǎn)計劃員。

3.1 一級生產(chǎn)作業(yè)計劃,由生產(chǎn)處負責,包括:

月度生產(chǎn)作業(yè)計劃,每月18號前下達;

各車間日看板計劃,于前一日下午2點前下達;

外協(xié)計劃,每月18號前下達;

備品計劃;

配送計劃;

調(diào)整計劃;

3.2二級作業(yè)計劃,由各車間負責,包括:

班組(工序)作業(yè)計劃,對班組(工序)生產(chǎn)能力平?后每日以“派工單”形式組織生產(chǎn)。

工裝模具、工位器具制造或維修計劃

生產(chǎn)作業(yè)計劃編制的依據(jù)

4.1一級計劃編制的依據(jù)

4.1.1 生產(chǎn)處月度作業(yè)計劃編制依據(jù):公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,銷售處下達的月度銷售合同、訂貨計劃,采購能力,設備能力,人員狀況,各種總成、零部件庫存儲備情況及有關(guān)的技術(shù)資料。

4.1.2生產(chǎn)處日看板計劃編制依據(jù):公司領導有關(guān)指示,公司月度生產(chǎn)計劃,日發(fā)貨品種數(shù)量及銷售發(fā)貨計劃,設備狀況,各種總成、零部件庫存情況,在制品儲備情況等。

4.1.3生產(chǎn)處備品計劃、配送計劃編制的依據(jù):銷售發(fā)貨計劃

4.1.4生產(chǎn)處外協(xié)計劃編制依據(jù):廠內(nèi)加工能力。

4.1.5生產(chǎn)處調(diào)整計劃編制依據(jù):銷售發(fā)貨計劃,采購能力,設備狀況,人員狀況,各種總成、零部件庫存儲備情況,有關(guān)的技術(shù)資料以及臨時性因素。

4.2二級計劃編制的依據(jù)

車間編制生產(chǎn)作業(yè)計劃的依據(jù):生產(chǎn)處下達的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃、日看板計劃、備品計劃、配送計劃和調(diào)整計劃;在制品儲備情況;前期計劃完成情況;設備(工裝)維修進度情況等。

5 計劃編制程序

5.1 銷售處于每月15號前,將次月產(chǎn)品銷售計劃或銷售意向(分品種、數(shù)量、旬期)提報生產(chǎn)處。

5.2 生產(chǎn)處綜合平衡后,提出建議計劃,于16號報分管副總

安全生產(chǎn)管理制度分項評分

序號 評分項目 評分標準 評分方法 應得分 扣減分 實得分

1 安全生產(chǎn)

未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責任制度或制度不齊全,扣10-20分

責任制度中未制定安全管理目標或者目標不齊全,扣10-20分

承發(fā)包合同中無安全生產(chǎn)管理職責和指標,扣5-10分

有關(guān)層次、部位、崗位人員以及總分包安全生產(chǎn)責任制未得到確認或未落實,扣5-10分

未落實保障安全的技術(shù)措施資金,扣5-10分

查管理制度目錄、內(nèi)容,并抽查企業(yè)及現(xiàn)場相關(guān)記錄

25

2 安全生產(chǎn)資金保障制度

未按規(guī)定建立制度或制度不齊全,扣10-20分

未落實安全勞防用品資金,扣5-10分

未落實安全教育培訓專項資金,扣5-10分

未落實保障安全生產(chǎn)的技術(shù)措施資金,扣5-10分

20

3 安全教育培訓制度

未按規(guī)定建立制度,扣20分

制度未明確項目經(jīng)理、安全專職人員、特殊工種、待崗、換崗職工、新進單位從業(yè)人員安全教育培訓要求,扣5-15分

企業(yè)無安全教育培訓計劃,扣10分

未按計劃實施教育培訓活動或?qū)嵤┯涗洸积R全,扣5-10分

20

4 安全檢查制度

未按規(guī)定制定包括企業(yè)和各層次安全檢查制度,扣20分

制度未明確企業(yè)、項目定期及日常、專項、季節(jié)性安全檢查的時間和實施要求,扣3-5分

制度未規(guī)定對隱患整改、處置和復查要求,扣3-5分

無檢查和隱患處置、復查的記錄和隱患整改未如期完成,扣3-5分

20

5 生產(chǎn)安全事故報告處理制度

未按規(guī)定制度事故報告處理制度或制度不齊全,扣5-10分

未按規(guī)定實施事故的報告和處理,未落實“四不放過,扣10-15分

未建立事故檔案,扣5分

未按規(guī)定辦理意外傷害保障,扣10分;意外傷害保障辦理率不滿100%,扣1-10分

未制定事故應急預案,未建立應急救援小組或指定專門應急救援人員,扣5-10分

查管理制度目標、內(nèi)容,并抽查企業(yè)及施工現(xiàn)場相關(guān)記錄

15

分項評分 100

評分員:

第9篇 設備計劃修理管理制度

1、目的

為了保證生產(chǎn)設備的正常運轉(zhuǎn),特制定本制度。

2、管理內(nèi)容

2.1各車間分管設備的主任每年十一月底向供應部書面提出下一年度大修、二保計劃,由供應部復核后,綜合全廣設備使用情況、磨損情況及設備普查情況,編制下年度大修、二保計劃草案。

2.2由供應部牽頭,組織有關(guān)單位,對照草案到現(xiàn)場逐臺審查,以確定設備年度大修、二保計劃,再由供應部形成正式計劃,于每年十二月下旬前報經(jīng)總經(jīng)理批準后,即列入企業(yè)年度計劃交供應部執(zhí)行。

2.3供應部在安排全年生產(chǎn)計劃的同時,也要安排好設備的大修(項修〉計劃,以免發(fā)生時間仲突,季節(jié)性運行的設備要適時安排,并盡量利用停電、停氣及生產(chǎn)談季等問隙機會進行修理。

2.4計劃安排先質(zhì)控點設備及特殊工序設備,后一般設備,確保關(guān)鍵設備,即首先安排大型及歷年失修的設備。

2.5供應部根據(jù)設備大修、二保計劃每月下達各類設備維修計劃,修前檢查準備、各品備件準備、工量器具準備、修理期工作安排及修后驗收等都必須有統(tǒng)一的完整、正確的記錄,經(jīng)供應部簽字編序后存入設備檔案備案。

2.6在本廠維修保養(yǎng)力量不能滿足設備大修、二保計劃及特種設備一級保養(yǎng)要求時,供應部可選擇適當?shù)姆殖邪竭M行。

第10篇 物業(yè)小區(qū)工程管理工作計劃制度

物業(yè)小區(qū)工程管理工作計劃

__花園20__年維護保養(yǎng)計劃及預算

序號維護保養(yǎng)項目維護保養(yǎng)原因預計進行日期預算費用(元)費用來源責任人備注

1發(fā)電機組保養(yǎng)正常保養(yǎng)3月、9月1000 管理費 d

2水泵保養(yǎng)正常保養(yǎng)每季度1000管理費 d

3配電柜保養(yǎng)正常保養(yǎng)10月份2000管理費 d

4干式變壓器保養(yǎng)正常保養(yǎng)9月份1000管理費 d

5空調(diào)保養(yǎng)正常保養(yǎng)每季度1500管理費 d

6電梯保養(yǎng)正常保養(yǎng)每月管理費 d 外包

7車輛道閘保養(yǎng)正常保養(yǎng)每月1500管理費 d

8防盜監(jiān)控、對講、廣播音響系統(tǒng)保養(yǎng)正常保養(yǎng)每季度1000管理費 d

9火災自動報警系統(tǒng)保養(yǎng)正常保養(yǎng)每季度1000管理費 d

10消防系統(tǒng)保養(yǎng)正常保養(yǎng)每季度管理費 d 外包

11架空層及大堂玻璃的更換破損更換6月份本體維修基金 d 外包

12電梯及大堂空調(diào)維護加雪種,更換破壞零件12月份管理費 d 無法確定

13樓層防火門及管道井的維護更換破損的玻璃及損壞的閉門器,門鎖等10月份管理費 d 無法確定

14小區(qū)照明系統(tǒng)光源更換11月份1200管理費 d

15增建公共娛樂康體設施應業(yè)委會要求在會所前臨時停車場1月-2月深圳地產(chǎn) d 無法確定

16小區(qū)其它設旆的即時維修

20__年工程維修物資采購計劃

序號物資/服務名稱規(guī)格型號物資類別數(shù)量估算金額(元)采購期限用途說明

1節(jié)能燈5w/7w/220v維修400支480020__-1-15工程維修

2節(jié)能燈3w/220v維修400支480020__-1-15工程維修

3日光燈40w維修500支400020__-1-15工程維修

4日光燈20w維修100支80020__-1-15工程維修

5日光燈震流器40w維修50個55020__-1-15工程維修

6日光燈震流器20w維修30個41520__-1-15工程維修

7啟輝器20-80w維修200個30020__-1-15工程維修

8白熾燈(羅口)60w維修300只24020__-1-15工程維修

9白熾燈(羅口)40w維修400只32022__-1-15工程維修

10球砂泡25w維修400只48020__-1-15工程維修

11吸頂燈罩(半圓)關(guān)圓玻璃維修20個16020__-1-15工程維修

12防潮燈罩玻璃維修10個30020__-1-15工程維修

13聲光控開關(guān)普通型維修50個65020__-1-15工程維修

14面板開關(guān)單位維修50個12520__-1-15工程維修

15面板開關(guān)雙位維修50外17520__-1-15工程維修

16指示燈燈泡卡口,紅綠維修各__-1-15工程維修

17高壓鈉燈70w/220v維修50個165020__-1-15工程維修

18高壓鈉燈震流器70w/220v維修__-1-15工程維修

19鈉燈觸發(fā)器70-400w維修2032022__-1-15工程維修

20超光燈100w維修__-1-15工程維修

21石英燈杯35w/12v維修__-1-15工程維修

22石英燈整流器35w/123v維修__-1-15工程維修

23電工絕緣膠布普通維修__-1-15工程維修

24水膠布普通維修__-1-15工程維修

25驗電筆220v工具20支20020__-1-15工程維修

26水籠頭4分/6分維修各50只57520__-1-15工程維修

27銅球閥4分/6分維修各30只48020__-1-15工程維修

28銅閘閥4分/6分維修各10只30020__-1-15工程維修

29水管堵頭4分/6分維修各306020__-1-15工程維修

30水管內(nèi)接彎頭三通4分/6分維修各2024020__-1-15工程維修

31尼龍扎帶200/300mm維修各1008020__-1-15工程維修

32膨脹螺絲6/8/10mm維修各__-1-15工程維修

33麻花鉆頭3/4/5/6/8/10mm維修各2048020__-1-15工程維修

34沖擊鉆6/8/10/12維修各10條60020__-1-15工程維修

35砂輪片直徑40cm維修20張20020__-1-15工程維修

36電焊條直徑4mm維修4包8020__-1-15工程維修

37信報箱普通型維修100把50020__-1-15工程維修

38不銹鋼球型鎖普通型維修20把50020__-1-15工程維修

39防火門鎖普通型維修30把240020__-1-15工程維修

40彈力鎖普通型維修50把50020__-1-15工程維修

41毛刷4寸/6寸維修各30把15020__-1-15工程維修

42玻璃膠普通型維修200瓶160020__-1-15工程維修

43閉門器普通型維修50個5000元20__-1-15工程維修

44防火門玻璃380_420_5mm維修50塊440020__-1-15工程維修

45容氣開關(guān)c45-2pc10-63a維修__-1-15工程維修

46車道磚大連磚維修1000塊200020__-1-15工程維修

47水泥400號維修10包15020__-1-15工程維修

48沙子細河沙維修10立方40020__-1-15工程維修

49天拿水寶馬維修5桶32520__-1-15工程維修

50油漆紅、黃、白、黑/14公斤維修各5桶180020__-1-15工程維修

51油漆銀粉、藍、灰/14公斤維修各3桶100020__-1-15工程維修

52乳膠漆南港牌維修10桶65020__-1-15工程維修

53馬路漆海虹維修4桶45020__-1-15工程維修

54電池補充液普通型維修30瓶15020__-1-15工程維修

55黃油普通維修1桶3020__-1-15工程維修

56密封填料普通維修30m3020__-1-15工程維修

57維修

20__年__花園管理處工程維修人員培訓計劃表 序號主題內(nèi)56容對象方式地點主講人課時時間安排

01禮儀維修人員上門維修服務禮儀規(guī)范全體集中講座會議室 d 41月

02創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)國優(yōu)標準全體講座會議室 d 22月

03安排創(chuàng)國優(yōu)工作安排全體講座會議室 d 13月

04規(guī)程水池水箱清洗規(guī)程全體講座會議室 d 24月

05規(guī)程水泵保養(yǎng)維護規(guī)程全體講座會議室 d 45月

06技能如何提高維修工作水平全體講座會議室 d 26月

07創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)國優(yōu)標準全體講座會議室 d 17月

08安排創(chuàng)國優(yōu)工作安排全體講座會議室 d 18月

09規(guī)程發(fā)電機保養(yǎng)維護規(guī)程全體講座會議室 d 19月

10規(guī)程干式變壓器及低壓配電柜保養(yǎng)規(guī)程全體講座會議室 d 110月

11規(guī)程關(guān)于抄表計量工作注意事項全體講座會議室 d 111月

12計量如何提高與住戶溝通的技巧全體講座會議室 d 412月

第11篇 a酒店勞動力計劃管理制度

酒店勞動力計劃管理制度

1、確定人員需求量和擁有量,合理地安排補充人員,組織培訓或調(diào)整勞動組織和生產(chǎn)組織,都必須有計劃地進行。

2、編制勞動力計劃應遵循以下原則:

(1)以編制定員標準為基礎,在確定計劃期內(nèi)員工需求量以后,要以崗位責任為標準,從人員素質(zhì)、技術(shù)要求等各方面進行綜合平衡。

(2)通過勞動資料的統(tǒng)計和分析,及時修訂勞動力計劃的有關(guān)數(shù)據(jù),對現(xiàn)行勞動力安排要切實符合結(jié)構(gòu)合理、平衡協(xié)調(diào)的要求。

(3)制定勞動力計劃時,應充分考慮勞動力成本控制,培訓福利支出,薪酬等因素。

(4)建立年度人員需求計劃申報制度。各部門人員需求應堅持缺多少,補多少的原則;做到申報理由充分,人員補缺合理,計劃安排科學,避免計劃需求數(shù)和實際使用數(shù)不相符的現(xiàn)象。人力資源部應制定酒店近中期人員要求計劃,做到用人情況心中有數(shù)。

(5)年度人員增補申請計劃須經(jīng)酒店領導批準后實施,并由人力資源部存檔備查。

第12篇 生產(chǎn)計劃部管理制度

生產(chǎn)計劃部(倉庫)管理制度

一、工作職責及處罰辦法

1、上班時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩帶好上崗證, 違者每次處以5元罰款,工作服不得穿出工作車間或倉庫, 違者罰款10元。

2、生產(chǎn)計劃部根據(jù)銷售計劃較為準確下達采購計劃,(包括內(nèi)、中、外配套)并注明包裝是否改動。

如果因計劃下達錯誤造成的損失將按《質(zhì)量管理條例》進行處罰。

生產(chǎn)計劃部采購計劃在五個工作日內(nèi)完成,延期一天將處以10元罰款。

以此類推。

3、根據(jù)銷售公司出貨、庫存和車間設備生產(chǎn)能力、各種原輔材料、包裝材料到位情況下達生產(chǎn)指令(特殊情況除外),如因生產(chǎn)安排不合理造成銷售缺貨將給予每次100元罰款。

4、庫存原輔材料、包裝材料必須按規(guī)定擺放整齊,并且掛上狀態(tài)標示,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者當事人每次給予10元罰款,貨物必須做到先進先出原則(特殊情況除外)否則給予當事人每次10元罰款。

5、倉庫保管員必須憑生產(chǎn)指令和車間領料單才能將原輔材料、包裝材料配套發(fā)出。

發(fā)錯一次將給予20元罰款。

造成較大經(jīng)濟損失者將按《質(zhì)量管理條例》進行處罰。

6、倉庫保管員違反驗收規(guī)定, 每次處以10元罰款,臺賬錯誤或未作記錄者每次給予10元罰款,發(fā)錯貨負責追回并按每件20元罰款,對追不回的,當事人將按貨物100%賠償。

7、搬運工不在規(guī)定時間裝卸貨物, 每次處以每人5元罰款,在搬運貨物時,損壞貨物處以每件5元罰款,搬錯運出處以每件20元罰款。

8、按照要求保持房內(nèi)、外區(qū)域清潔, 違者當事人每次處以5元罰款,“五防”管理不到位當事人每次處以5元罰款。

8、在25日盤底后二個工作日內(nèi)將月報表送相關(guān)部門,遲報一天當事人罰款10元,負責人罰款5元,以此類推。

9、非倉庫人員未經(jīng)保管員許可,進入倉庫者每次處以5元罰款。

13、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上,部門負責人按其金額的20%處罰,副職分管人員當月罰款金額在100元以上,按其金額的25%罰款。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。

其中:

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力,完成任務的效率,完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的:

對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。

四、本制度從二00六年一月一日起執(zhí)行。

第13篇 廠計劃管理部門負責人工作責任制度

工廠計劃管理部門負責人工作責任制度

(一)職務

1.貫徹執(zhí)行黨的各項方針政策,在分管副廠長領導下,堅持以搞活生產(chǎn)經(jīng)營,提高經(jīng)濟效益為中心,在科學預測的基礎上組織制訂企業(yè)中、長期規(guī)劃。

2.根據(jù)國家計劃、市場需要和企業(yè)內(nèi)部條件,按照盡可能滿足用戶需要和注重經(jīng)濟效益的原則,組織編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。

3.負責對廠長任期目標的管理。組織制訂工廠方針目標,并負責層層展開、控制和評價。

4.負責主編年度、季度、月度生產(chǎn)計劃并按時下達組織落實。

5.根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃,組織有關(guān)歸口科室制定各項經(jīng)濟技術(shù)計劃指標,綜合平?后下達,統(tǒng)一管理。

6.在分管副廠長領導下,組織召開全廠經(jīng)營活動分析會。

7.負責綜合統(tǒng)計。歸口管理全廠的統(tǒng)計工作,統(tǒng)一管理全廠的統(tǒng)計報表、原始紀錄,按上級規(guī)定編報統(tǒng)計報表。

8.檢查和考核各項技術(shù)經(jīng)濟計劃指標的完成情況,參與重大技術(shù)改造和技術(shù)組織措施項目的技術(shù)經(jīng)濟可行性研究。

9.負責工廠對外橫向經(jīng)濟聯(lián)合的統(tǒng)一管理工作。

10.完成廠部臨時布置的各項任務。

(二)職責

1有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門對生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃及各項經(jīng)濟技術(shù)指標的執(zhí)行完成情況。.

2.有權(quán)要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。

3.根據(jù)廠長方針目標展開的要求,有權(quán)對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價,以保證廠長任期目標的實現(xiàn)。

4.對各單位提供的計劃方案有審核、調(diào)整、綜合平衡權(quán)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況,對工廠年度計劃有權(quán)提出修改、調(diào)整的建議。

5.有權(quán)要求各單位及時編制各種統(tǒng)計報表,建立健全原始記錄,有權(quán)監(jiān)督統(tǒng)計法的貫徹執(zhí)行。

6.有權(quán)參加上級召開的有關(guān)會議,參加工廠內(nèi)部有關(guān)經(jīng)營業(yè)務的會議。

7.有權(quán)代表工廠進行橫向聯(lián)營事務洽談。

8.有權(quán)要求各單位提供有關(guān)計劃,對外報送的各種專業(yè)計劃必須通過計劃科審核。

(三)職責

1.對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和各項經(jīng)濟技術(shù)指標的科學性、預見性及下達的及時性負責。

2.對未按廠長任期目標要求及時編制工廠年度方針目標并進行展開、檢查、診斷和落實負責。

3.對報送的各種統(tǒng)計報表的準確性、及時性和完整性負責。

4.對簽署的有關(guān)計劃、文件出現(xiàn)差錯負責。

5.對所編制下達的計劃,因綜合平衡不周,而造成重大經(jīng)濟損失和影響全廠生產(chǎn)任務的完成負責。

6.對橫向聯(lián)營協(xié)議事前調(diào)查分析不夠,參謀不當、條文考慮不周,造成失誤負責。

第14篇 施工安全風險控制計劃管理辦法

1.目的

針對施工過程中的安全風險,制定控制計劃,明確安全技術(shù)措施、控制方法、控制時機及責任人等要求,實施全過程安全控制。

2.適用范圍

適用于公司所屬各施工項目安全風險控制計劃的制定、實施及日常管理。

3.職責

3.1工程技術(shù)人員負責在編制施工技術(shù)手冊時,對施工項目進行安全風險分析預測,根據(jù)分析預測結(jié)果制定施工安全風險控制計劃。

3.2項目經(jīng)理協(xié)助工程技術(shù)人員制定本班組施工項目的施工安全風險控制計劃,并負責具體實施。

3.3專職安全員負責本部門施工安全風險控制計劃實施情況的日常監(jiān)督。

3.4工程管理部負責施工安全風險控制計劃的審核、監(jiān)督及日常管理。

3.5總工室負責施工安全風險控制計劃的批準與考核。

4.工作內(nèi)容和要求

4.1施工安全風險控制計劃的編制:

4.1.1 對施工項目進行危險源辨識、評價描述,評價方法見:《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》。

4.1.2對危險源進行危險分級,分為極度危險(j)、高度危險(g)、顯著危險(_)、一般危險(y)、稍有危險(s)、微小危險(w)六級。

4.1.3危險等級在“稍有危險”即“s”級以上的危險源需采取安全技術(shù)措施,制定施工安全風險控制計劃進行控制。安全技術(shù)措施要全面細致,針對性、操作性強。

4.1.4施工安全風險控制方法的選擇

4.1.4.1施工安全風險控制重在過程控制,根據(jù)工地安全管理需要,設定五個安全管理控制點:書面見證點、見證點、停工待檢點、連續(xù)監(jiān)護點、提醒點。

4.1.4.2安全管理控制點的適用范圍見下表:

控制點

類別

控制點

代碼

控制點適用范圍

書面見證點

r

各類人員的上崗證、體檢情況、安全教育情況等

見證點

w

施工過程的設備狀態(tài)、環(huán)境、工藝情況、安全技術(shù)措施落實情況等

停工待檢點

h

重大施工項目、特殊作業(yè)環(huán)境或工序等

連續(xù)監(jiān)護點

s

特別危險項目如排架拆除、超重物件吊裝、坑井及容器內(nèi)作業(yè)等

提醒點

a

施工人員安全防護設施、作業(yè)環(huán)境安全、易疏忽的安全注意事項等

4.1.4.3 控制計劃中的每一項安全技術(shù)措施均應設安全管理控制點,每個控制點必須有專人負責。

4.1.5 施工安全風險控制時機或頻次的選擇

4.1.5.1責任人應適時或按時對安全管理控制點實施控制??刂茣r機或頻次一般分為四類:p — 項目開始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作業(yè)前。

4.1.5.2p是指項目開工前必須對書面見證點r進行確認,對見證點w、停工待檢點h進行見證和驗證;d是指每日至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;w是指每周至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;t是指每次作業(yè)前都應進行見證點w、停工待檢點h的見證與驗證。

4.1.6 將上述步驟的結(jié)果依次填寫在《施工安全風險控制計劃表》(見附件)中的相應欄內(nèi),作為作業(yè)指導書的一個必要部分。

4.2 施工安全風險控制計劃的編號

施工安全風險控制計劃由編寫者進行編號。

4.2.1有工程編號的施工項目風險控制計劃編號示例:

sd-該施工項目工程編號。

說明:

sd——項目部名稱(上海大學項目部)。

4.2.3各部門縮寫代碼表:

部門

代碼

部門

代碼

機械施工處

j_

焊接施工處

hj

建筑施工處

jz

電氣施工處

dq

混凝土公司

hn

其他

qt

4.3施工安全風險控制計劃的實施

4.3.1施工安全風險控制計劃經(jīng)施工技術(shù)、安監(jiān)部門審核、項目總工批準后方可實施。

4.3.2應保證施工項目技術(shù)負責人、班組長或施工負責人、部門專職安全員、施工技術(shù)、安監(jiān)部門各持有施工安全風險控制計劃一份。由項目部安監(jiān)部門負責統(tǒng)一歸檔。

4.3.3項目開工前的安全技術(shù)交底上,技術(shù)負責人必須對參加施工人員進行施工安全風險控制計劃交底,確保所有施工人員對其充分熟悉。

4.3.4 施工安全風險控制計劃中的各級責任人,必須嚴格按照控制計劃中的控制方法及控制時機要求,適時或及時對相應安全技術(shù)措施進行確認、見證和驗證,并對安全技術(shù)措施的實施與否負全責。安全技術(shù)措施實施后,由責任人簽字確認。

4.4 施工安全風險控制計劃的變更

因施工工序、作業(yè)環(huán)境、安全技術(shù)措施及責任人發(fā)生較大變化時,原編制者或各級責任人應及時提出變更請求,經(jīng)審核、批準后實施變更,確保控制計劃的適宜與可靠。

4.5 所有施工項目未制定施工安全風險控制計劃不準開工。

4.6檢查與考核

4.6.1 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》進行檢查。

4.6.2 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》、《反違章實施細則》進行考核。

5.相關(guān)文件

5.1《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》

5.2《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》

5.3《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》

5.4《反違章實施細則》

6記錄:《施工安全風險控制計劃表》

附件:施工安全風險控制計劃表

第15篇 冶金應急計劃管理制度

冶金公司應急計劃管理制度

1、根據(jù)公司歷年事故、事件的發(fā)生與危險源辨識規(guī)律,確定以下事件為緊急事件:

a.自然災害b.水災c.地壓災害d.地表塌陷e.墜罐f.火災、爆炸g.突然停電h.中毒和窒息j.冒頂片幫

2、根據(jù)事件認定和專業(yè)人員的知識識別,確定以下人員為相應緊急事件應急預案的編寫人員。

經(jīng)理為應急預案編寫領導組組長,分管經(jīng)理、總工為副組長。

成員:安全技術(shù)科科長、有關(guān)技術(shù)人員、安全管理部門負責人及管理人員。

3、公司要以文件形式下發(fā)任命“應急預案”有關(guān)的責任人,并明確其職位及職責。(總指揮、副總指揮、指揮部成員、各組組長、應急隊長、技術(shù)人員、救護人員等)

3、應急預案的編寫內(nèi)容要求:

---確定和任命相關(guān)責任人員;

---接警與通知;

---指揮與控制;

---警報與緊急公告;

---應急資源;

---通訊;

---事態(tài)監(jiān)測與評估;

---警戒與治安;

---人員疏散;

---醫(yī)療與衛(wèi)生;

---公共關(guān)系;

---應急人員安全;

---搜索和救援;

---泄漏物控制;

---恢復;

4、對被任命的應急責任人員要求

1)認真學習掌握緊急事件應急預案及其相關(guān)知識。

2)日常要深入已確定的緊急事件實地進行考察,熟悉其環(huán)境、路線等。

3)分析了解以往相關(guān)事件的過程及預案程序,并與員工溝通,提出合理化建議。

4)接到應急演練或應急救援通知要按預案程序開展工作。

5)對演練和應急救援工作進行回顧總結(jié)并寫出書面材料。

5、任命的應急責任人員配備相應的應急工具

1)車輛、救護車(一輛)

2)通訊設備:外部電話、內(nèi)部電話、手機等。

3)擔架、醫(yī)療箱、其它醫(yī)療器具。

4)呼吸氣、安全帶、有害氣體檢測器。

5)其它應急需要的工具等。

6)公司三個大倉庫備有其它現(xiàn)場應急需要物質(zhì),可供隨時調(diào)用。

計劃管理制度15篇

計劃管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,旨在確保組織的目標得以有效實現(xiàn),資源得到合理配置,并通過有序的規(guī)劃和執(zhí)行,提升企業(yè)的運營效率與效果。包括哪些方面1.目標設定:明確企業(yè)
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